×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 68
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2006
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от ASD2000
    Olga buh, Этим документом у меня формируется проводка Дт 21 Кт 40 А мне надо Дт 43 Кт 20
    Формируется проводка Д43 К40. Затем делаете "отгрузку товаров, продукции" Д90.2 К43. счета 40 и 20 закроются документом "закрытие месяца"

  2. #32
    С@бака Аватар для ГАВ
    Регистрация
    05.08.2003
    Сообщений
    590
    А проводка Дт 43 к 20 в 1С не формируется. При передачи готовой продукции проводка Дт43 к 40 по плановой себестоимости. При закрытии месяца д 40 к 20 по фактической стоимости. Сальдо по 40 списывается на 90 счет.

    Я бы сделала так:
    д10.7 к10.1 Док "Передача материалов на сторону"
    д20 к 10.7 Бухсправка на основании отчета переработчика об израсходованных м-лах (тут кстати отслеживается и перерасход/экономия материалов переработчиком)
    д20 к 60 Услуги поставщика
    д43 к 40 Док "Поступление готовой продукции"
    Док закрытие месяца формирует д40 к 20 на фактическую стоимость ГП, заодно и посмотрите, насколько она от плановой отличается

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2006
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от ДупельПусто
    Можно принять с 10.7 на другую аналитику 10.N
    можно, но в 1С уже сидит типовой документ, зачем усложнять?

  4. #34
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Olga buh,
    Формируется проводка Д43 К40
    вручную или нет?

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2006
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от ASD2000
    Olga buh, вручную или нет?
    документом "передача готовой продукции на склад"

  6. #36
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Olga buh,
    документом "передача готовой продукции на склад"
    Этим документом у меня формируется проводка Дт 21 Кт 40

  7. #37
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    что я делаю не так?

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2006
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от ASD2000
    Olga buh, Этим документом у меня формируется проводка Дт 21 Кт 40
    странно. Журнал "учет материалов и готовой продукции", документ "передача готовой продукции на склад". программа 1С Бухучет 7.7. Все так?

  9. #39
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Olga buh,
    странно. Журнал "учет материалов и готовой продукции", документ "передача готовой продукции на склад". программа 1С Бухучет 7.7
    именно так

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2006
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от ASD2000
    что я делаю не так?
    поняла. откройте справочник номенклатуры и откорректируйте "тип". Должна быть "продукция" а не "полуфабрикат"

  11. #41
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Olga buh,
    поняла. откройте справочник номенклатуры и откорректируйте "тип". Должна быть "продукция" а не "полуфабрикат"
    спасибо! у меня там товар стоял! Теперь все как надо! Осталось выяснить одно: Стоимость в этом документе сами просчитываем?

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2006
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от ASD2000
    Olga buh, Стоимость в этом документе сами просчитываем?
    от учетной политики зависит. у меня там плановая себестоимость.

  13. #43
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Olga buh, Стоп! Должна же быть проводка Дт 43 Кт 20, а у нас Дт 43 Кт 40, а как же 20 счет?

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2006
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от ASD2000
    [b]Должна же быть проводка Дт 43 Кт 20, а у нас Дт 43 Кт 40, а как же 20 счет?
    20 счет закроется регламентным документом "закрытие месяца". см пост 31,32

  15. #45
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Olga buh,
    20 счет закроется регламентным документом "закрытие месяца". см пост 31,32
    ок! у нас не плановая стоимость! а в каком размере суммы будут списываться с 20 счета? в том, что указан в документе Передача готовой продукции на склад? или в каком?

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2006
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от ГАВ
    При передаче готовой продукции проводка Дт43 к 40 по плановой себестоимости. При закрытии месяца д 40 к 20 по фактической стоимости. Сальдо по 40 списывается на 90 счет.

    Док закрытие месяца формирует д40 к 20 на фактическую стоимость ГП, заодно и посмотрите, насколько она от плановой отличается
    плановую себестоимость продукции лучше утверждать внутренними документами.

  17. #47
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Olga buh,
    а в каком размере суммы будут списываться с 20 счета? в том, что указан в документе Передача готовой продукции на склад? или в каком?

  18. #48
    С@бака Аватар для ГАВ
    Регистрация
    05.08.2003
    Сообщений
    590
    Цитата Сообщение от Olga buh
    плановую себестоимость продукции лучше утверждать внутренними документами.
    Именно и только так! И еще надо бы нормы расходы для переработчика утвердить.

    ASD2000, если у Вас учет по фактической стоимости, то только ручками. Или дописывать 1С.

  19. #49
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    ГАВ,
    ASD2000, если у Вас учет по фактической стоимости, то только ручками
    т.е. так как в документе Передача готовой продукции на склад?

  20. #50
    С@бака Аватар для ГАВ
    Регистрация
    05.08.2003
    Сообщений
    590
    ASD2000, с 20 счета будут списываться фактические суммы затрат. То есть сколько вы туда отнесли, столько и спишется, за минусом незавершенки. Если фактические расходы совпадут с плановыми - то сумма совпадет с оборотом по д43

  21. #51
    С@бака Аватар для ГАВ
    Регистрация
    05.08.2003
    Сообщений
    590
    Цитата Сообщение от ASD2000
    ГАВ, т.е. так как в документе Передача готовой продукции на склад?
    Нет. Если Вы хотите учитывать по фактической, придется операцией либо бухсправкой делать проводку д43 к20 и сумму ее высчитывать самостоятельно.

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2006
    Сообщений
    101
    При "закрытии месяца" д 40 к 20 по фактической стоимости
    Дт43 к 40 по плановой себестоимости (указан в документе Передача готовой продукции на склад)
    Сальдо по 40 списывается на 90 счет документом "закрытие месяца".(разница между факт. и плановой себестоимостью)

  23. #53
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2006
    Сообщений
    101
    по плановой или по фактической - д.б. у вас прописано в учетной политике. в 1С удобнее по плановой

  24. #54
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Olga buh,
    от учетной политики зависит. у меня там плановая себестоимость.
    в 1С я этого не нашла , но надо чтоб по фактической списывалось. Те кто оказывают нам услуги всегда разные цены за услуги ставят

  25. #55
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2006
    Сообщений
    101
    считайте "врукопашную". при массовом производстве - жуть. (см. пост 51)

  26. #56
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Olga buh,
    считайте "врукопашную". при массовом производстве - жуть.
    это просто в документе Передача готовой продукции на склад не ставить галочку? и тогда с 20 счета будет все списываться согласно этому документу? И главное правильно все суммы подбить, т.е. себестоимость готовой продукции рассчитать правильно?

  27. #57
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Olga buh, или и в документе Передача готовой продукции на склад все правильно проставить и + бух. справка? тогда на каком этапе бух. справку делать?

  28. #58
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Olga buh, или просто бух. справку? под вечер голова совсем не работает

  29. #59
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2006
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от ASD2000
    Olga buh, это просто в документе Передача готовой продукции на склад не ставить галочку? и тогда с 20 счета будет все списываться согласно этому документу? И главное правильно все суммы подбить, т.е. себестоимость готовой продукции рассчитать правильно?
    галочка - для автоматического списания материалов для данного типа продукции, т.е. д20 к10. применять на практике трудно - должен быть полностью проведен приход материалов.
    можете точно рассчитать факт.с/ст по каждой "номенклатуринке" - укажите ее в "стоимости" в этом документе. тогда бух справка не нужна.

  30. #60
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Olga buh, еще раз: если я все правильно рассчитаю и суммы проставлю, то и с 20 счета все будет списываться как в этом документе?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)