×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2006
    Сообщений
    15

    Осторожно ООО на ЕНВД

    Помогите, пожалуйста!
    У меня проблема, ООО - деятельность ведется только по ЕНВД, фирма не являестя платильщиком НДС, а у меня куча приходных накладных с выделенным НДС.
    Как поступить, может вводить их в 1С вообще без НДС.
    И вопрос №2: может ли ООО закрыть р/сч и оплачивать налоги квитанциями?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    куча приходных накладных с выделенным НДС.
    Чьих? Ваших накладных?

    может ли ООО закрыть р/сч и оплачивать налоги квитанциями?
    ИМХО, нет.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2006
    Сообщений
    15
    нет, накладные на приход от поставщиков
    Просто в 1С выделяется НДС на сч. 19, куда его потом деть?

  4. #4
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    в 1С выделяется НДС на сч. 19, куда его потом деть
    Поставьте галочку "учитывать в стоимости" и не будет у вас 19 счета.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2006
    Сообщений
    15
    И еще один вопрос:
    Деятельность велась только с 12 июля, как платить ЕНВД, что является доказательством - журнал кассира-операциониста подойдет?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2006
    Сообщений
    15
    Цитата Сообщение от ЛО
    Поставьте галочку "учитывать в стоимости" и не будет у вас 19 счета.
    А где найти эту галочку?

  7. #7
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    В документе "поступление товаров", напрмер. Или у вас не товар?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2006
    Сообщений
    499
    Цитата Сообщение от ЛО
    В документе "поступление товаров", напрмер. Или у вас не товар?
    И в "поступление материалов"

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2006
    Сообщений
    15
    А если я ввожу накладные ручным способом, т.е. с помощью проводок + использую сч.42 (торг. наценка), учет ведется по суммам поступления.
    Тогда что делать?
    Может вообще НДС не выделять?
    С Ув., заранее благодарна!

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2006
    Сообщений
    15
    И еще один вопрос:
    Деятельность велась только с 12 июля, как платить ЕНВД, что является доказательством - журнал кассира-операциониста подойдет?
    Помогите, плз!

  11. #11
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Может вообще НДС не выделять?
    Приходуйте сразу с НДС.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  12. #12
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Деятельность велась только с 12 июля, как платить ЕНВД, что является доказательством - журнал кассира-операциониста подойдет?
    12 июля - это дата чего?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2006
    Сообщений
    15
    Цитата Сообщение от ЛО
    12 июля - это дата чего?
    Это дата регистрации кассы в налоговой!

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2006
    Сообщений
    15
    А за ответы на остальные вопросы - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)