Добрый день. У меня несколько вопросов.
1. Счет-фактура от поставщика пришел позже сдачи отчета по НДС за июнь. Как поступить - сдать уточненку за июнь, или достаточно на сч-фактуре указать дату получения и принять к вычету в июле?
2. Мы оплатили кредиторскую задолженность по состоянию на 01.01.06 в июле. Включать ли эту сумму в книгу покупок? в прошлом году НДС по оплате был.
3. Нам пришли деньги от покупателя по отгрузке 2005 года. Дебиторская задолженность на 01.01.06 11000, оплата 9000.Включать ли в книгу продаж 9000?
Спасибо





