Коллеги, подскажите, пожалуйста, по процедуре подтверждения 0 ставки НДС. Прошла сделка по экспорту в Армению. Сейчас собираю все документы, относящиеся к этой сделке для предоставления в налоговую... НДС с аванса в прошлом квартале я не начисляла, как впрочем не брала к зачету НДС поставщиков. Со счетами-фактурами от наших поставщиков вроде все понятно..., сделаю записи в кн. покупок.. вопрос - какой датой?
А как быть со сч-фактурами по затаможке, авиаперевозке, от ЭКСКОНТа, страховка груза...их тоже нужно будет в декларацию по ставке 0 записывать?
И еще совсем непонятно как заполнять эт программу Возмещение НДС:Налогоплательщик. Налоговая утверждает, что нужно... а есть ли где толковые разъяснения по ее заполнению?
Мы НДС платим поквартально и реализация прошла в этом мес. Думаю, документы скоро соберу... Подскажите, когда понесу эти документы, нужно предоставлять декларацию такжедекл-ю по ставке 0?
Расскажите, пож., процедуру - что за чем, а то я совсем запуталась... Спасибо!

Ответить с цитированием

Помогите!!!!!

