Уважаемые Клерки!
Подскажите, пожалуйста, новичку кто может. Ситуация следующая:
Наша компания сдала не вовремя декларацию за 2004 год по ЕСН.
Сдала в марте 2006. В августе 2006г. наша налоговая дала нам карточку состояния расчетов по налогу, где числились пени, штрафы и т.п. и строго предупредила, что данные пени и штрафы нам необходимо оплатить «добровольно-принудительно» в течении двух дней (иначе будет хуже). Штрафы и пени мы быстренько заплатили. Вот теперь вопрос – КАК правильно и КОГДА я должна учесть у себя данные начисления штрафов и пеней в НАЛОГОВОМ и БУХГАЛТЕРСКОМ учете?
Заранее очень благодарна все за ответы!![]()


