×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. Клерк Аватар для Солнушек
    Регистрация
    12.10.2004
    Сообщений
    38

    Вопрос Документы пришли после сдачи НДС...

    Я сдала НДС за июль...
    а сегодня принесли пакет документов на оказание услуг которых не было, и о которых я понятия не имела, они все июльские...
    как лучше сделать: уточненку по НДС или перенести на август...?
    Поделиться с друзьями
    Много миллионов лет утро начинается одинаково - с восхода Солнца

  2. Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Я бы сделала корректирующую
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  3. Клерк Аватар для LexxS
    Регистрация
    23.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    37
    Лучше делать уточненку, августом проводить не стоит, при проверке все равно пеню досчитают....
    LexxS

  4. Клерк Аватар для Солнушек
    Регистрация
    12.10.2004
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от LexxS
    Лучше делать уточненку, августом проводить не стоит, при проверке все равно пеню досчитают....
    так у меня к возмещению....
    Много миллионов лет утро начинается одинаково - с восхода Солнца

  5. Клерк Аватар для Солнушек
    Регистрация
    12.10.2004
    Сообщений
    38
    я просто чего боюсь, у меня так довольно часто...
    боюсь что они заманаюстся принимать уточненки и проверку мне забацают... а я неопытная ужас
    Много миллионов лет утро начинается одинаково - с восхода Солнца

  6. Клерк Аватар для Е.В.А.
    Регистрация
    06.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    511
    Можно в книге регистрации счетов-фактур зарегистрировать датой поступления документов. И проводить следующим месяцем.

  7. Клерк Аватар для Loe
    Регистрация
    08.08.2006
    Сообщений
    130
    По НДС можно поступать и так, и так. Но если время и желание есть, то лучше все - таки уточненку сдать.
    Loe,

  8. Клерк Аватар для Солнушек
    Регистрация
    12.10.2004
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Е.В.А.
    Можно в книге регистрации счетов-фактур зарегистрировать датой поступления документов. И проводить следующим месяцем.
    это не нарушение?
    Много миллионов лет утро начинается одинаково - с восхода Солнца

  9. Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    так у меня к возмещению....
    я не парюсь, включаю в текущий. Вот, если к начислению, тогда да...

  10. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Е.В.А.
    Можно в книге регистрации счетов-фактур зарегистрировать датой поступления документов. И проводить следующим месяцем.
    это удобно, но подскажите нормативный док, на основании которого ТАК можно?

  11. Клерк Аватар для LexxS
    Регистрация
    23.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    37
    Еще лучше, делайте уточненку к уменьшению. НДС можно принять к вычету и в августе, все зависит от даты регистрации счета-фактуры в журнале полученных сч/ф - если есть запись о том, что сч/ф получен в августе, то соответственно принмаем к возмещению по дате регистрации (ну не лишним будет поставить на сч/ф штамп организации "вход. и дата" для подстраховки ) Так что решайте, как Вам удобнее!
    LexxS

  12. Клерк
    Регистрация
    17.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    99
    Письмо от 23.06.2004 № 03-03-11/107

    Вопрос. Организация отчитывается по НДС ежемесячно. От одного поставщика, находящегося в другом городе, компания получает счета-фактуры на информационные услуги за прошедший месяц после 20-го числа следующего месяца (т.е. после того, как декларация по НДС сдана). При этом счета-фактуры выставляются своевременно, задержка в получении связана с работой почты. Можно ли принять к вычету НДС, указанный в счетах-фактурах, полученных с запозданием, в том месяце, когда они фактически получены? Или надо подавать уточненные декларации за тот месяц, в котором оказаны услуги, указанные в счетах-фактурах?

    Ответ. Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
    На основании статей 171 и 172 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщики данного налога имеют право произвести налоговые вычеты на основании счетов-фактур, выставленных продавцами товаров, исполнителями работ или услуг и оформленных согласно установленному порядку. При этом обязательными условиями для осуществления налоговых вычетов являются принятие на учет товаров, работ, услуг и оплата соответствующих сумм налога.

    Таким образом, право на вычет уплаченных сумм налога на добавленную стоимость возникает у налогоплательщика при совпадении трех вышеперечисленных условий.

    В связи с изложенным по оплаченным информационным услугам, счета-фактуры по которым поступили с опозданием, вычет налога на добавленную стоимость производится в том налоговом периоде, в котором фактически получены данные счета-фактуры.

    Заместитель директора
    департамента налоговой
    и таможенно-тарифной политики
    Министерства финансов РФ
    Н.А.КОМОВА



  13. Клерк Аватар для Солнушек
    Регистрация
    12.10.2004
    Сообщений
    38
    Все замечательно, но как мне потом джоказать что сч/ф у меня пришли позже 20-го числа. ... на конвере у меня нет штампа о дне доставки документов?
    Много миллионов лет утро начинается одинаково - с восхода Солнца

  14. Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    Ничего доказывать не надо. Напишите на СФ - получено тогда-то. Зарегистрируйте в книге входящих доков, на край.

  15. Клерк Аватар для Солнушек
    Регистрация
    12.10.2004
    Сообщений
    38
    Спасибо всем за ответы!!!!
    Много миллионов лет утро начинается одинаково - с восхода Солнца

  16. Клерк
    Регистрация
    27.02.2006
    Сообщений
    54
    Уточненку сдавать НЕНАДО! Читайте внимательно кодекс: принять к вычету НДС можно в том периоде, в котором была получена счет-фактура. Поэтому сохраните конверт (если почтой пришли) и спокойно принимайте вычет в августе

  17. Клерк
    Регистрация
    28.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    228
    Солнушко!
    Надо сделать серьезный, аргументированный втык всем, кто "...принесли пакет документов на оказание услуг которых не было, и о которых я понятия не имела..." Если доков нет во время, пусть ставят Вас в известность, что они будут. Разгильдяйство стоит дорого. А регулярные уточненки - прямой путь к ВНП.

  18. Клерк Аватар для Loe
    Регистрация
    08.08.2006
    Сообщений
    130
    Сегодня понесли уточненку за пред. месяц по НДС. Так налоговая завернула. Сказала, чтобы мы учли все в декларации за Август. Вот так.
    Loe,

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)