×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Солнушек Солнушек вне форума
    Клерк Аватар для Солнушек
    Регистрация
    12.10.2004
    Сообщений
    38

    Вопрос Документы пришли после сдачи НДС...

    Я сдала НДС за июль...
    а сегодня принесли пакет документов на оказание услуг которых не было, и о которых я понятия не имела, они все июльские...
    как лучше сделать: уточненку по НДС или перенести на август...?
    Поделиться с друзьями
    Много миллионов лет утро начинается одинаково - с восхода Солнца

  2. #2
    ЛО ЛО вне форума
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Я бы сделала корректирующую
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  3. #3
    LexxS LexxS вне форума
    Клерк Аватар для LexxS
    Регистрация
    23.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    37
    Лучше делать уточненку, августом проводить не стоит, при проверке все равно пеню досчитают....
    LexxS

  4. #4
    Солнушек Солнушек вне форума
    Клерк Аватар для Солнушек
    Регистрация
    12.10.2004
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от LexxS
    Лучше делать уточненку, августом проводить не стоит, при проверке все равно пеню досчитают....
    так у меня к возмещению....
    Много миллионов лет утро начинается одинаково - с восхода Солнца

  5. #5
    Солнушек Солнушек вне форума
    Клерк Аватар для Солнушек
    Регистрация
    12.10.2004
    Сообщений
    38
    я просто чего боюсь, у меня так довольно часто...
    боюсь что они заманаюстся принимать уточненки и проверку мне забацают... а я неопытная ужас
    Много миллионов лет утро начинается одинаково - с восхода Солнца

  6. #6
    Е.В.А. Е.В.А. вне форума
    Клерк Аватар для Е.В.А.
    Регистрация
    06.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    511
    Можно в книге регистрации счетов-фактур зарегистрировать датой поступления документов. И проводить следующим месяцем.

  7. #7
    Loe Loe вне форума
    Клерк Аватар для Loe
    Регистрация
    08.08.2006
    Сообщений
    130
    По НДС можно поступать и так, и так. Но если время и желание есть, то лучше все - таки уточненку сдать.
    Loe,

  8. #8
    Солнушек Солнушек вне форума
    Клерк Аватар для Солнушек
    Регистрация
    12.10.2004
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Е.В.А.
    Можно в книге регистрации счетов-фактур зарегистрировать датой поступления документов. И проводить следующим месяцем.
    это не нарушение?
    Много миллионов лет утро начинается одинаково - с восхода Солнца

  9. #9
    ltymuf ltymuf вне форума
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    так у меня к возмещению....
    я не парюсь, включаю в текущий. Вот, если к начислению, тогда да...

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Е.В.А.
    Можно в книге регистрации счетов-фактур зарегистрировать датой поступления документов. И проводить следующим месяцем.
    это удобно, но подскажите нормативный док, на основании которого ТАК можно?

  11. #11
    LexxS LexxS вне форума
    Клерк Аватар для LexxS
    Регистрация
    23.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    37
    Еще лучше, делайте уточненку к уменьшению. НДС можно принять к вычету и в августе, все зависит от даты регистрации счета-фактуры в журнале полученных сч/ф - если есть запись о том, что сч/ф получен в августе, то соответственно принмаем к возмещению по дате регистрации (ну не лишним будет поставить на сч/ф штамп организации "вход. и дата" для подстраховки ) Так что решайте, как Вам удобнее!
    LexxS

  12. #12
    Танчик Танчик вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    99
    Письмо от 23.06.2004 № 03-03-11/107

    Вопрос. Организация отчитывается по НДС ежемесячно. От одного поставщика, находящегося в другом городе, компания получает счета-фактуры на информационные услуги за прошедший месяц после 20-го числа следующего месяца (т.е. после того, как декларация по НДС сдана). При этом счета-фактуры выставляются своевременно, задержка в получении связана с работой почты. Можно ли принять к вычету НДС, указанный в счетах-фактурах, полученных с запозданием, в том месяце, когда они фактически получены? Или надо подавать уточненные декларации за тот месяц, в котором оказаны услуги, указанные в счетах-фактурах?

    Ответ. Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
    На основании статей 171 и 172 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщики данного налога имеют право произвести налоговые вычеты на основании счетов-фактур, выставленных продавцами товаров, исполнителями работ или услуг и оформленных согласно установленному порядку. При этом обязательными условиями для осуществления налоговых вычетов являются принятие на учет товаров, работ, услуг и оплата соответствующих сумм налога.

    Таким образом, право на вычет уплаченных сумм налога на добавленную стоимость возникает у налогоплательщика при совпадении трех вышеперечисленных условий.

    В связи с изложенным по оплаченным информационным услугам, счета-фактуры по которым поступили с опозданием, вычет налога на добавленную стоимость производится в том налоговом периоде, в котором фактически получены данные счета-фактуры.

    Заместитель директора
    департамента налоговой
    и таможенно-тарифной политики
    Министерства финансов РФ
    Н.А.КОМОВА



  13. #13
    Солнушек Солнушек вне форума
    Клерк Аватар для Солнушек
    Регистрация
    12.10.2004
    Сообщений
    38
    Все замечательно, но как мне потом джоказать что сч/ф у меня пришли позже 20-го числа. ... на конвере у меня нет штампа о дне доставки документов?
    Много миллионов лет утро начинается одинаково - с восхода Солнца

  14. #14
    ltymuf ltymuf вне форума
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    Ничего доказывать не надо. Напишите на СФ - получено тогда-то. Зарегистрируйте в книге входящих доков, на край.

  15. #15
    Солнушек Солнушек вне форума
    Клерк Аватар для Солнушек
    Регистрация
    12.10.2004
    Сообщений
    38
    Спасибо всем за ответы!!!!
    Много миллионов лет утро начинается одинаково - с восхода Солнца

  16. #16
    zhenjadikva zhenjadikva вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2006
    Сообщений
    54
    Уточненку сдавать НЕНАДО! Читайте внимательно кодекс: принять к вычету НДС можно в том периоде, в котором была получена счет-фактура. Поэтому сохраните конверт (если почтой пришли) и спокойно принимайте вычет в августе

  17. #17
    AOK AOK вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    228
    Солнушко!
    Надо сделать серьезный, аргументированный втык всем, кто "...принесли пакет документов на оказание услуг которых не было, и о которых я понятия не имела..." Если доков нет во время, пусть ставят Вас в известность, что они будут. Разгильдяйство стоит дорого. А регулярные уточненки - прямой путь к ВНП.

  18. #18
    Loe Loe вне форума
    Клерк Аватар для Loe
    Регистрация
    08.08.2006
    Сообщений
    130
    Сегодня понесли уточненку за пред. месяц по НДС. Так налоговая завернула. Сказала, чтобы мы учли все в декларации за Август. Вот так.
    Loe,

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)