×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    ПоднимательПингвинов ПоднимательПингвинов вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.04.2006
    Сообщений
    1,116

    Передача основного средствао в аренду

    подскажите, если основное средство, числищаесчя на 01м счете начинает сдаваться в аренду, надо его переводить на 03й счет?


    Д 03 К 01
    или если уж однажды поставили на 01й - то уже там и оставляем?

    а на 03й осн средство попадает, только если СРАЗУ было куплено для сдачи в аренду??????
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось ПоднимательПингвинов; 28.08.2006 в 11:27.

  2. #2
    jul-2000 jul-2000 вне форума
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,127
    если основное средство, числищаесчя на 01м счете начинает сдаваться в аренду, надо его переводить на 03й счет
    Нет.

    Модно завести поданалитику (если в 1с - создать субсчета) на 01 и 02 счете для ОС, сданных в аренду и сделать "внутренние" проводки: Д 01аренда К 01; Д 02 К 02аренда.
    А можно и ничего не делать. Только начислять арендную плату - на 91 счет (если для Вас этот вид деятельности основной - то на 90).

  3. #3
    Strecoza Strecoza вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363
    Я бы перевела.
    И вне зависимости от того, сразу оно было куплено для сдачи или не сразу.

  4. #4
    ПоднимательПингвинов ПоднимательПингвинов вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.04.2006
    Сообщений
    1,116
    Цитата Сообщение от Strecoza
    Я бы перевела.
    И вне зависимости от того, сразу оно было куплено для сдачи или не сразу.
    да, но ХДЕ НАПИСАНО? потому что в инструкции к плану счетов данный случай вообще не оговаривается........

  5. #5
    ЛиоСтич ЛиоСтич вне форума
    Клерк Аватар для ЛиоСтич
    Регистрация
    24.08.2006
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    31
    jul-2000

    я опять со своим лизингом,,,,,,,,ставлю на приход по кт 76.5,,,,,,,,и после выплаты всех лизинговых платежей мне дадут с-ф на общую сумму????????
    Последний раз редактировалось ЛиоСтич; 28.08.2006 в 11:44.
    Для реального отоброжения бухгалтерского учета в условиях российской экономике было принято решение ввести 2 новых счета: проеб..и и спиз...и

  6. #6
    Strecoza Strecoza вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363
    ПоднимательПингвинов, логичнее - заключил договор аренды, сделал "переброску" с 01 на 03...
    Если найду нормативку, выложу.

  7. #7
    Strecoza Strecoza вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363
    Счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности" предназначен для обобщения информации о наличии и движении вложений организации в часть имущества, здания, помещения, оборудование и другие ценности, имеющие материально-вещественную форму (далее - материальные ценности), предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода.
    На самом деле разницы большой нет, просто для аналитики удобно 03.
    Это раньше, когда шли споры облагать имущество, учтенное на 03 счете, налогом на имущество или нет - было принципиально.

  8. #8
    jul-2000 jul-2000 вне форума
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,127
    Strecoza, следующий абзац инструкции почитайте: МЦ, приобретенные (поступившие) для предоставления во вре менное...

    Так что, данный случай ну никак не подходит.

    ЛиоСтич, сейчас Вам должны давать СФ на услугу лизинга (лизинговые платежи). По окончании срока - на выкупную стоимость.

  9. #9
    ЛиоСтич ЛиоСтич вне форума
    Клерк Аватар для ЛиоСтич
    Регистрация
    24.08.2006
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    31
    а проводки не подскажите на полученную с-ф,,,,,,,,,т.е. лизинговые платежи я начислила
    те. поступление ОС в лизинг дт01 кт 76, дт 19 кт 76
    далее начисляю лиз.платежи дт.76 кт 02 и дт76 кт 91
    и тут у меня ступор,,,,,,,как оприходоввать с-ф,,,,,,,ведь 76 уже закрылся на сумму лиз.платежей

    более того я понимаю что 19 счет при поступлении закрывается частями т.е. поступила с-ф делаем проводку дт68кт19,,,,,но как оно поступило???
    Последний раз редактировалось ЛиоСтич; 28.08.2006 в 12:48.
    Для реального отоброжения бухгалтерского учета в условиях российской экономике было принято решение ввести 2 новых счета: проеб..и и спиз...и

  10. #10
    Strecoza Strecoza вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363
    jul-2000, ну хорошо, но веть суть от этого не меняется, ведь правда?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)