×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2006
    Сообщений
    144

    На конец месяца "красное сальдо по 70сч."

    Может кто сталкивался - на 31.08 на 70сч. по двум сотрудникам "краснота", они в отпуске были а аванс я им кидала, получилось, что они должны (немного). Как быть - эти остатки перекинуть на 76счет?, а потом обратно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    а зачем?

  3. #3
    Рядовой Юрист
    Регистрация
    13.12.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    403
    А в отпуске оплачиваемом, ежегодном? Если в нем, родимом, то Вы должны были ему "отпускные" начислить и выплатить до ухода в отпуск (за три дня до его начала - ст. 136 ТК)... Как исправить? Не знаю. Теперь, наверное, никак. 76 счет Вам тут не поможет. Смысла в этой операции (перекинуть на 76, а потом обратно) нет никакого...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2006
    Сообщений
    144
    Ну счет ведь не активно-пассивный, как бы методология учета нарушена.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363
    А вот интересно - если действительно переплатили - то как же "нарушенную методологию" исправишь? Никак, по-моему.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    за это ведь ничего быть не может, так что зачем? как есть, в конце сентября начислите зарплату и вся краснота уйдет

  7. #7
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от 2207
    Ну счет ведь не активно-пассивный
    Из чего это следует? Все счета расчетов активно-пассивные, 70 не исключение...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)