В прошлом году была оказана услуга,в этом году они оплатили,возникла суммовая разница,но проблема в том почему она ее ставит на 90 счет ,а надо на 91,т.к. выручка за прошлый год закрыта и эта суммовая разница за прошлый год.Что надо сделать чтобы попало на 91 счет.

