Уважаемые клерки,
организация в мае сего года выдала подотчетнику деньги на оплату абонентского обслуживания ККТ за период с января по май 2006 (договор, акт, счет-фактура и чек присутсвуют). Однако, подотчетник только в августе отчитывается за потраченные деньги. В итоге бухгалтер сделал привычное ему списание с расходов будущих периодов в накладные расходы одной суммой, без учета НДС. Правильно ли сделана проводка бухгалтером?
PS: на очереди подобная ситуация уже с оплатой по банку, период обслуживания июнь-сентябрь.
Заранее благодарен за помощь.

