×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Anulya Anulya вне форума
    Клерк Аватар для Anulya
    Регистрация
    09.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    293

    Учредитель подарил фирме..... задним числом

    Как видно из названия учредитель подарил фирме (УСН 15%):
    1. компьютеры - 2шт (полный комплект)
    2. ПО на базе 1С по товарному учету - соотв 2 комплекта, на каждый комп по 1
    3. Фирма оплатила доработку этого ПО уже со своего счета.

    Узнала об этом сегодня, а было все это безобразие неделей ранее. Как все это оформить-то? На все вышесказанное, кроме п.3 документов, подтверждающих стоимость нет!

    Помогите разобраться плиз!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Anulya, а сколько у учредителя процентов в УК?

  3. #3
    dkinvest2002 dkinvest2002 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.09.2006
    Сообщений
    23
    Цитата Сообщение от Над.К
    Anulya, а сколько у учредителя процентов в УК?
    Это имеет какое-то значение ??

    Если рассмотреть варианты: 10 %, 51 % и 100 %.

  4. #4
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Конечно, имеет. В первом варианте "10%" 1 и 2 пункт, указанный Anulya, надо включать в налогооблагаемый доход.

  5. #5
    Anulya Anulya вне форума
    Клерк Аватар для Anulya
    Регистрация
    09.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    293
    1 учредитель и соответственно 100%!
    Извините, что сразу не написала!

  6. #6
    dkinvest2002 dkinvest2002 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.09.2006
    Сообщений
    23
    Цитата Сообщение от Над.К
    Конечно, имеет. В первом варианте "10%" 1 и 2 пункт, указанный Anulya, надо включать в налогооблагаемый доход.
    Чем регулируется такая разная ситуация ??

  7. #7
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ст.251 п.1 пп. 11 НК. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы.

  8. #8
    Anulya Anulya вне форума
    Клерк Аватар для Anulya
    Регистрация
    09.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    293
    Над.К, спасибо за ответ, а еще, если не сочтете за наглость, скажите, какими доками это все оприходовать, если у учредителя нет документов, подтверждающих стоимость данного подарка, и еще вопрос возник по поводу расходов связанных с данным подарком (т.е. п.3)? Можно ли отнести эти расходы в расходы собсно?
    Спасибо за понимание!

  9. #9
    БВБ БВБ вне форума
    Клерк Аватар для БВБ
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    Москва, СЗАО 7734
    Сообщений
    1,574
    Можно ли отнести эти расходы в расходы собсно?
    Только доработку обзовите обновлением. Меньше придирок будет.
    Вопрошание - прокладывание пути

  10. #10
    GITS GITS вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    500
    какими доками это все оприходовать
    Актом приемки-передачи в произвольной форме. В акте укажите стоимость оборудования, ориентируясь на рыночную. Документы, подтверждающие расходы учредителя на приобретение данных подарков,
    не требуются.
    При вводе в эксплуатацию у себя в организации - ОС-1, инвентарную карточку. Всё, как для ОС приобретенных у сторонних организаций (полученных по ТОРГ-12).

  11. #11
    Anulya Anulya вне форума
    Клерк Аватар для Anulya
    Регистрация
    09.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    293
    GITS, хорошо, а тогда возникает такой вопрос: надо ли амортизировать все это богатство? Как говорит учредитель, она за все
    (т.е. за 2 компа + 2 ПО) заплатила порядка 3000 баксов. Но меня не прельщает перспектива амортизировать все это. Я хочу указать стоимость 1 компа+ПО = 5000 руб. Могу ли так поступить?

  12. #12
    GITS GITS вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    500
    Амортизировать в БУ надо.
    Я хочу указать стоимость 1 компа+ПО = 5000 руб.
    Лимит для учета в составе МПЗ - 20000, так что стоимость 1 компа +ПО можете ограничить суммой в 10000.
    В составе налоговых расходов, если не ошибаюсь, Вы эти ОС учесть не сможете.

  13. #13
    Anulya Anulya вне форума
    Клерк Аватар для Anulya
    Регистрация
    09.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    293
    GITS, спасибо за ответ, про 20000 знаю, про налог расх тоже, просто думала, как все это отразить без начальных доков.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)