Как быть с начислением расходов, которые должны быть учтены в том налоговом периоде, к которому относятся, о чем говорит и НК и ПБУ.. Но вот только документы мне предоставляют с опозданием в месяца три, причем стремяться сделять это задним числом. И вообще как себя вести, если документы на реализацию поступают с опозданием в несколько месяцев (а НДС - ежемесячный), докумены на оказанные услуги - -тоже не допросишься :roll:


