×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос За балансом!

    Доброе утро!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно все оформить.
    Первый раз сталкиваюсь с таковым:

    Беру в аренду у др. организиции ОС (а именно столы, кресла, компьютеры). Д001 (по каждому из основных средств; по цене, указанной в акте о приеме-передачи).

    1) Какими документами мне необхадимо оформить данное поступление? Распечатать инвертарные карточки? (Они пустые).
    2) В приложении к договору об аренде указан перечень передаваемых ОС и цены с указанием "НДС в т.ч.". А в акту о приеме-передаче - цены без НДС. Как быть с НДСом?

    Спасибо всем откликнувшимся, заренее. :-)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Olga2003
    Регистрация
    23.09.2005
    Адрес
    г. Жуковский
    Сообщений
    544
    1. Акт приема передачи.
    2.на забаланс вы ставите с учетом НДС, как в передаточном акте.

  3. #3
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Ольга, разъясните пожалуйта.
    1) Инв. карты распечатовать не нужно. Достаточно только того акта, кот. мне передает арендодатель.
    2) Суммы по акту передачи- без НДСа. Приходую по суммам, которые указаны в приложении к договору (с НДСом). Тогда какие проводки у меня должны быть: Д001, Д19 К68 ?

  4. #4
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Только Д 001. На суммы, указанные в приложении к договору.

  5. #5
    эксперт, визор или а-дтор
    Регистрация
    16.01.2006
    Сообщений
    3,838
    Аноним
    шаг №1
    берем акт
    шаг №2
    смотрим цифру, которой указана стоимость ОС.
    шаг№3
    заносим в комп эту же цифру. проводкой Д. 001

    PS. это как вам могли передать ОС с НДС, если на сч. 01. у передающей стороны ОС учитывается без НДС?
    У них что, спец. режим? тогда НДС должен быть у них включен в стоимость
    Прав не тот, кто прав, а тот, у кого больше ПРАВ!

    то, что сейчас заофтопил, читать не обязательно, а уж прислушиваться и подавно

  6. #6
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    это как вам могли передать ОС с НДС, если на сч. 01. у передающей стороны ОС учитывается без НДС?
    Легко. В договоре указывается договорная стоимость передаваемых ОС.
    Балансовая тут ни при чем, хотя на нее можно опираться при определении договорной.

  7. #7
    эксперт, визор или а-дтор
    Регистрация
    16.01.2006
    Сообщений
    3,838
    Цитата Сообщение от Шмымзик
    Легко. В договоре указывается договорная стоимость передаваемых ОС.
    Балансовая тут ни при чем, хотя на нее можно опираться при определении договорной.
    а при чем тут НДС. Факт передачи данных ОС в аренду НДС не облагается, по крайней мере на момент написания данного поста.
    Прав не тот, кто прав, а тот, у кого больше ПРАВ!

    то, что сейчас заофтопил, читать не обязательно, а уж прислушиваться и подавно

  8. #8
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Факт передачи данных ОС в аренду НДС не облагается
    Не облагается.

    Алексей-1, если арендатор эти ОС кувалдой в мелкую пыль раздолбает, он их стоимость (договорную!) арендодателю будет возмещать с НДС или как?

  9. #9
    эксперт, визор или а-дтор
    Регистрация
    16.01.2006
    Сообщений
    3,838
    Цитата Сообщение от Шмымзик
    Алексей-1, если арендатор эти ОС кувалдой в мелкую пыль раздолбает, он их стоимость (договорную!) арендодателю будет возмещать с НДС или как?
    или как
    Прав не тот, кто прав, а тот, у кого больше ПРАВ!

    то, что сейчас заофтопил, читать не обязательно, а уж прислушиваться и подавно

  10. #10
    УлЛик
    Гость
    Про НДС не разобрались Так всетки нужно ли указывать сумму НДС ? и принимать на учет с НДС?

  11. #11
    АлЛик
    Гость
    Т.е. в данном случае на 001

  12. #12
    эксперт, визор или а-дтор
    Регистрация
    16.01.2006
    Сообщений
    3,838
    Цитата Сообщение от УлЛик
    Про НДС не разобрались Так всетки нужно ли указывать сумму НДС ? и принимать на учет с НДС?
    лучше убрать вообще из акта НДС.

    если не получается, то нужно взять сумму "итого стоимость объекта".
    Прав не тот, кто прав, а тот, у кого больше ПРАВ!

    то, что сейчас заофтопил, читать не обязательно, а уж прислушиваться и подавно

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)