×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Клерк
    Регистрация
    19.11.2003
    Сообщений
    605

    Не хочу регистрировать входящий счет-фактуру - последствия?

    если я вообще не хочу пользоваться вычетом по НДС, не буду регистрировать входящий счет-фактуру, ну при этом соответсвенно к расходам для налога на прибыль принимаю суммы без НДС. Существуют ли какие-либо последсвия от таких действий?
    Поделиться с друзьями

  2. Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Увольнение за разбазаривание денег.

  3. Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Медаль от ФНС
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  4. Клерк
    Регистрация
    19.11.2003
    Сообщений
    605
    я серьезно!
    ну надо так нам. и не мне . а руководству!
    штрафных то никаких последствий не будет??

  5. Довольная , как слон Аватар для Марфик
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,912
    Зарегистрируйте , но к вычету не принимайте. Тогда у Вас будет висяк на 19 счёте
    Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом



  6. Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от Арино4ка
    если я вообще не хочу пользоваться вычетом по НДС... Существуют ли какие-либо последсвия от таких действий?
    Экономические - да... Фактическая уплата 18% налога с продаж...

  7. Рем
    Регистрация
    09.06.2006
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    62
    Интересно а как вы расчитывались за товар (или услугу)
    Обычно не приходуют то за что прошла оплата налом. И Вы также отгрузили за нал. Тогда у Вас могут появиться проблемы при встречной проверке. А если безнал то у Вас будет висеть дебитор.

  8. Аноним
    Гость
    Какие проблемы то могут появится?! они же возмещать не хотят, а не начислять. Регистрируйте и не ставьте вычет, остаток по 19 счету, как говорили ранее и всеееееее.

  9. Клерк Аватар для Миф.
    Регистрация
    13.04.2006
    Сообщений
    173
    Интересно, если оставить на 19 счете: потом можно будет принять к зачету этот НДС? или проблематично?

  10. Клерк
    Регистрация
    15.10.2004
    Адрес
    Огород М.
    Сообщений
    356
    Можно, но не позднее 3-х календарных лет, с момента возникновения права на вычет

  11. Клерк Аватар для Миф.
    Регистрация
    13.04.2006
    Сообщений
    173
    Интересно, споров с налогорганами не было в практике по этому поводу?

  12. Аноним
    Гость
    только сдавать придется уточненную декларацию за тот период, в котором имели право на вычет и никаких споров

  13. Клерк Аватар для Миф.
    Регистрация
    13.04.2006
    Сообщений
    173
    Интересно тогда получается: сдал уточненную декларацию на возмещение круглой суммы ндс и обратил на себя внимание сразу. Как-то не очень получается.....

  14. Клерк Аватар для Наталька1982
    Регистрация
    05.08.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    26
    не нужно сдавать уточненку...
    ведь сумма не к уплате.
    можно сдавать но нет в этот обязаловки.. имхо.
    может с/ф на изменении был? или получен не во время?
    посему, когда надо будет вам к вычету принять, то зарегистрируете ее во входящих и сделаете запись в книге покупок и возьмете к вычету.
    все. строго имхо.

  15. Аноним
    Гость
    У них же счет-фактура зарегистрирован вовремя.
    Ну и что, что уточненка, сдавали и не раз и после выездной проверки сдавали, ну попросят эту счет-фактуру посмотреть-покажете. После выездной проверки налоговые органы просили (но правда просили, а не заставляли) сдавать именно уточненные.

    И потом если сдать уточненную, то переплата возникнет раньше, чем включить ее в текущую декларацию, если что повлияет на расчет пеней, если когда-нибудь позже ндс заплатили, естественно в меньшую сторону.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)