×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    18.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    80

    Помогите исправить входящий НДС (нашлись утеряные чек и квитанция к пко).

    НДС помесячно.
    Во 2 кв. 2006 г. сделали поставщику предоплату наличными.
    Позже прислал нам акт и счет-фактуру.
    Ни кассового чека, ни квитанции к ПКО не прислал. После выяснения вопроса "а где...?", оказалось что чек и квитанция где-то затерялись у поставщика.

    Сумму НДС по этой услуге не предъявляли к возмещению, и с 19 счета списали в Д-91/2.

    В сентябре получаем конверт с нашедшимися чеком и квитанцией.

    Можно ли теперь этот НДС возместить и как правильно?
    В каком периоде исправлять и как заполнить доп. листы?

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. свободный клерк
    Регистрация
    04.08.2004
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,035
    вы же могли принять к вычету после получения с-ф, при чем тут чек и квитанция? поэтому вам надо сдать уточненку за месяц, к котором получили с-ф. А вот доп. листы на этот случай не предусмотрены.
    Юляu ndefined

  3. аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    hel_2003, Вы в курсе, что с начала 2006 года НДС предъявляется к зачету независимо от факта оплаты (по ТРУ, полученным с 01.01.2006г.)?

  4. Клерк
    Регистрация
    18.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    80
    В курсе.
    Даже если нету документов об оплате, перечисленых в сч-ф?
    Тогда буду подавать уточненку.
    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)