Клерки, подскажите!
я - ип (усн и енвд), мне отгрузили товар в этом налогом периоде (в т.ч.НДС), в этом же периоде возвращаю. Указывать ли мне в накладной на возврат НДС? и выписывать ли сч-фактуру?
Вид для печати
Клерки, подскажите!
я - ип (усн и енвд), мне отгрузили товар в этом налогом периоде (в т.ч.НДС), в этом же периоде возвращаю. Указывать ли мне в накладной на возврат НДС? и выписывать ли сч-фактуру?
нет.
п.3 ст. 346.11 НК РФ.
Если покупатель на спецрежиме
При возврате качественного товара ни продавец, ни покупатель не "проигрывают" в отношении сумм "входного" НДС. Гораздо сложнее ситуация складывается, если один из участников сделки купли-продажи применяет специальный налоговый режим.
Как известно, налогоплательщики, перешедшие на "упрощенку" или на уплату ЕНВД, освобождены от НДС. Поэтому при возврате товара спецрежимники не обязаны выставлять счета-фактуры. В результате этого бывший продавец не может предъявить к налоговому вычету "входной" НДС по возвращенному товару.
Поэтому, для продавца, если он на ОСНО, предпочтительнее переделать документы.
У меня тоже вопросик:
если ИП на УСН (ЕНВД) приходует товар и хочет вести бух.учет.
(для себя), то как он отражает ндс?
например в накладной указано
100шт. по цене 36руб, в тч НДС 3600
Этот НДС как отразить?
да.
Спасибо!