×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2008
    Сообщений
    152

    Возврат ИПешником товара.

    Клерки, подскажите!
    я - ип (усн и енвд), мне отгрузили товар в этом налогом периоде (в т.ч.НДС), в этом же периоде возвращаю. Указывать ли мне в накладной на возврат НДС? и выписывать ли сч-фактуру?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    нет.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2008
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    нет.
    точно? можно ссылку на документ?

  4. #4
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    п.3 ст. 346.11 НК РФ.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Если покупатель на спецрежиме

    При возврате качественного товара ни продавец, ни покупатель не "проигрывают" в отношении сумм "входного" НДС. Гораздо сложнее ситуация складывается, если один из участников сделки купли-продажи применяет специальный налоговый режим.
    Как известно, налогоплательщики, перешедшие на "упрощенку" или на уплату ЕНВД, освобождены от НДС. Поэтому при возврате товара спецрежимники не обязаны выставлять счета-фактуры. В результате этого бывший продавец не может предъявить к налоговому вычету "входной" НДС по возвращенному товару.
    Последний раз редактировалось Natasel; 26.03.2010 в 16:33.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Поэтому, для продавца, если он на ОСНО, предпочтительнее переделать документы.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    У меня тоже вопросик:
    если ИП на УСН (ЕНВД) приходует товар и хочет вести бух.учет.
    (для себя), то как он отражает ндс?
    например в накладной указано
    100шт. по цене 36руб, в тч НДС 3600
    Этот НДС как отразить?
    Последний раз редактировалось Natasel; 26.03.2010 в 16:43.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2008
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от Natasel Посмотреть сообщение
    У меня тоже вопросик:
    если ИП на УСН (ЕНВД) приходует товар и хочет вести бух.учет.
    (для себя), то как он отражает ндс?
    например в накладной указано
    100шт. по цене 36руб, в тч НДС 3600
    Этот НДС ?
    думаю в этом случае ндс тоже идёт на 41

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2008
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от Natasel Посмотреть сообщение
    Если покупатель на спецрежиме

    При возврате качественного товара ни продавец, ни покупатель не "проигрывают" в отношении сумм "входного" НДС. Гораздо сложнее ситуация складывается, если один из участников сделки купли-продажи применяет специальный налоговый режим.
    Как известно, налогоплательщики, перешедшие на "упрощенку" или на уплату ЕНВД, освобождены от НДС. Поэтому при возврате товара спецрежимники не обязаны выставлять счета-фактуры. В результате этого бывший продавец не может предъявить к налоговому вычету "входной" НДС по возвращенному товару.

    Правильно ли я понял, что если я укажу в накладной НДС, и выставлю счет фактуру, то должен буду сдавать декларацию по НДС и т.д.?

  10. #10
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    да.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)