Во втором квартале 2011 г. была экспортная операция (Казахстан), мы не подавали на нее документов, по своим внутренним причинам. Сейчас настало время восстановить этот НДС (начислить). Вопрос: я должна корректировку сдать за 2 квартал или в 4-м могу? Когда я могу в таком случае принять к возмещению НДС по этой сделке - во 2-м квартале или в 4-м?? Я правильно поняла что отразить я его должна в Приложении 6? Могу ли я в 2012 году подать на подтверждение? Надо ли будет обосновывать почему я сразу не подала и почему именно сейчас подаю? или по своему усмотрению могу хоть когда? Заранее спасибо за ответы.

