Строительство, учет у подрядчика
Люди помогите разобраться .
Есть договор строительства не поэтапная сдача работ.
До меня гл. бух делала проводки
КС-2,КС-3 и выставляла счет-фактуру и счет , как обычно д 62 к 90 и так далее .
Сдавались декларации и все остальное.
Сейчас разгребаю все, что наделано и понимаю , что нужно вести 46 счет , а НДС на сч. 76 Н как отложенный налог по НДС. вести с уплаченных авансов.
Но проблема вся в том , что не знаю что с декларацией делать по НДС где отразить правильно и как потом закрыть сдачу объекта.
НДС будет бешенный в итоге 135 000 000,00 где то. Так и самое прикольное, что закзачик берет и проводит счет-фактуры и к возмещению ставит , а также каждый квартал встречка требований по этому договору и нормально все и всех.
И заказчик не хочет счет-фактуру на аванс , а хочет нормальную счет-фактуру иначе платить не будет. Я между двух огней сейчас , помогите кто с чем может может какие то мысли правильные будут ?