×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Эврика Строительство, учет у подрядчика

    Люди помогите разобраться .
    Есть договор строительства не поэтапная сдача работ.
    До меня гл. бух делала проводки
    КС-2,КС-3 и выставляла счет-фактуру и счет , как обычно д 62 к 90 и так далее .

    Сдавались декларации и все остальное.
    Сейчас разгребаю все, что наделано и понимаю , что нужно вести 46 счет , а НДС на сч. 76 Н как отложенный налог по НДС. вести с уплаченных авансов.
    Но проблема вся в том , что не знаю что с декларацией делать по НДС где отразить правильно и как потом закрыть сдачу объекта.
    НДС будет бешенный в итоге 135 000 000,00 где то. Так и самое прикольное, что закзачик берет и проводит счет-фактуры и к возмещению ставит , а также каждый квартал встречка требований по этому договору и нормально все и всех.
    И заказчик не хочет счет-фактуру на аванс , а хочет нормальную счет-фактуру иначе платить не будет. Я между двух огней сейчас , помогите кто с чем может может какие то мысли правильные будут ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И заказчик не хочет счет-фактуру на аванс
    Ну ребят, не надо делать детский сад или ясли. Если оплата авансом, то увы....
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Ну ребят, не надо делать детский сад или ясли. Если оплата авансом, то увы....

    Увы не Увы , но фирма полугосударственная и ей пофиг , она знает понимает свой риск и идет на это. принимая нашу счет-фактуру и требует её кровь из носа , нам же тоже не выгодно , за свои баблосы строить и лишиться финансирования.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так и самое прикольное, что закзачик берет и проводит счет-фактуры и к возмещению ставит
    А что в этом прикольного? Ему работы сдали, он их принял, в учете отразил. Спорят на эту тему давно, накопились и письма, и весьма обширная арбитражка. Так что каждый занял свою позицию. Я тоже на основании ежемемесячных КСок принимала (и сдавала) объемы и заявляла вычеты.
    У вас условия оплаты по факту на основании сданного (ежемесячно/квартально) объема работ?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А что в этом прикольного? Ему работы сдали, он их принял, в учете отразил. Спорят на эту тему давно, накопились и письма, и весьма обширная арбитражка. Так что каждый занял свою позицию. Я тоже на основании ежемемесячных КСок принимала (и сдавала) объемы и заявляла вычеты.
    У вас условия оплаты по факту на основании сданного (ежемесячно/квартально) объема работ?

    Да , ежемесячная оплата происходит , по по факту закрытия на соновании сданных КС -2 и КС -3 и счет-фактуры . При этом в договоре все прописано как положено , кроме выполненных этапов работ помесячных , когда делали юристы не смогли определить стоимость этапов , поэтому не прописано.
    Но самое странное , что бух.учет ведется у закзачиков и у нас как поэтапное.
    Я подняла этот вопрос, не правильно ведется бух.учет , не знаю как быть , править все это или оставить все как есть .

  6. #6
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Предыдущий бухгалтер делал все логично, в соответствии с договоренностями. Теперь Вы пытаетесь всем объяснить, что они не правы, а как правильно сделать не знаете. Может не надо рушить, тем более, что никто по головке не погладит, когда денег не получите.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Предыдущий бухгалтер делал все логично, в соответствии с договоренностями. Теперь Вы пытаетесь всем объяснить, что они не правы, а как правильно сделать не знаете. Может не надо рушить, тем более, что никто по головке не погладит, когда денег не получите.
    Почему же не знаю , знаю как сделать правильно , но тогда заказчик получит счет-фактуру на аванс ежемесячную и будет оракать хотя договор сам прописал такой.

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    бух.учет ведется у закзачиков и у нас как поэтапное.
    Вот любят все, чтобы в договоре подряда русским по белому было написано "поэтапно".. Ежемесячная сдача и приемка выполненных объемов и переход рисков и ответственности на заказчика не суть поэтапность? Вполне. Вы смонтировали 100 метров трубы, сдали, получили по условиям договора за это деньги, отразили у себя выручку, заказчик принял на учет (на 08 счет, например). У вас все основании определить налоговую базу, у заказчика заявить вычет. Вы завтра вообще с этого объекта уйдете/заказчик уйдет/финансирование закроют, что в наше время не редкость и т.д. и объект никогда не будет сдан/принят/введен в эксплуатацию.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)