Спасибо большое, хоть немного успокоили... Будем разбираться в налоговой... В том году никаких проблем не было ни с пенями ни с авансовыми платежами, хотя декларацию подал аж в феврале.
Вид для печати
Спасибо большое, хоть немного успокоили... Будем разбираться в налоговой... В том году никаких проблем не было ни с пенями ни с авансовыми платежами, хотя декларацию подал аж в феврале.
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста, разобраться.
ИП УСН 6%без работников.
Доходы:
1 кв.: 130 000 ав:7 800 (оплачено)
полугодие: 260 000 ав: 15 600 (нет)
9 мес: 416 200 ав: 24 972 (нет)
год: 456 200
Сумма исчисленного налога за налоговый период: 27 372
Взносы в ПФР:
22.01.13 г.-12 906,19 (остатки за 2012 г.)
04.12.13 г. - 35 664,66 (за 2013 г.)
Декларация:
030-7800
040-15600
050-24972
070-24972
210-456200
240-456200
260-37372
280-27372
Декларацию сдам ближе к 30 апреля. И по-моему надо делать сверку с налоговой по поводу переплаты.
030 - прочерк (у Вас взносы уплачены в январе 2013)
040 - 2094
050 - 12066
070 - 12066
260 - 37372
280 - 37372
не дошло,почему в 040- 2094? а в стр.260-280 сумма 27372, я в первый раз ошиблась на одну цифру
2694 . В цифрах не только Вы ошибаетесь :)
Вы взносы за 2012 год, уплаченные в 2013, в декларации за 2012 год не учитывали?
Вот теперь дошло.:) Нет не учитывала. Учитывала только то, что оплатила в 2012г.
Огромное спасибо за помощь. Необычайно быстро всё встало на свои места.:)
Спасибо, и вправду ошибка! У меня в Экселе налог считался к уплате (причём 1 квартал решил игнорировать в связи с неуплатой взноса вовремя), а не начисленный, потому и ноль получился.
В строке 060 тогда прочерк, в строке 070 545? (в 050 2308, там округление вниз, на самом деле)
Чтобы посчитать переплату, надо из фактически уплаченного налога вычесть начисленный по итогам года за минусом суммы взносов?
доброго времени суток. Вопрос от неопытного новичка. В декларации нужно указать код ОКВЭД. А у меня их несколько... Подскажите, может кто-то сталкивался с таким вопросом??? Куда писать все коды?
На форуме немного ранее уже писали:
Но как узнать основной? Например, если коды ОКВЭД: 11.1 11.2 11.3 и т дЦитата:
Декларация одна. Ставите основной код
И второй вопрос: в поле для кода ОКАТО указываем код ОКТМО, но в ОКТМО цифр меньше, чем в ОКАТО. В пустые ячейки нужно проставлять нули или оставлять пустыми?
Помогите пожалуйста с заполнением декларации. УСН (6%)
В калькуляторе ерунда какая-то получается.
Доход по кварталам 1 - 69000, 2 - 99000, 3 - 99000, 4 - 129000.
Уплачены авансы - во 2кв. - 2880 в 3 - 2550, в 4 - 2550.
Уплачены ПФР полностью в 4 квартале - 35665
Не могу понять что ставить в строки "начислено" и сколько налога к доплате по факту.
Спасибо.
SoundMan, Спасибо за помощь!
Но пока пыталась разобраться, кажется, еще больше запуталась... (заполняю декларацию в первый раз) :o
Во-первых. в "ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ..." написано: пункт 2.11. "Все значения стоимостных показателей указываются в полных рублях. Значения показателей менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более округляются до полного рубля".
И там же рядом "Пункт 2.11 признан не соответствующим Налоговому кодексу РФ Решением ВАС РФ от 20.08.2012 N 8116/12."
Чему верить? Округлять???
2.13. При распечатке на принтере Декларации, заполненной машинным способом, допускается отсутствие обрамления ячеек и прочерков для незаполненных ячеек. При этом практически во всех примерах стоят прочерки =((( Могу ли я их не ставить? (у меня exel адекватно не вставляет их, увы)
Много пишут про то, что ИП УСН могут уменьшить сумму исчисленного налога на 100% А здесь, http://www.klerk.ru/buh/articles/357306/page/1/ Написано, что "Данные суммы уменьшают (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога при объекте налогообложения доходы."
Опять же, как будет правильно???
Ну и наконец цифры...
Уважаемые форумчане, помогите разобраться, пожалуйста!
Вот что у меня получилось:
ИП УСН 6%, без работников.
Доходы были:
1 кв(01-03) 31 500
2 кв(04-06) 36 000
3 кв(07-09) 14 800
4 кв(10-12) 28 350
Всего: 110 650
Взносы уплачены в декабре, 35665(копейки округлены) а вот то, что написано в декларации:
030 1890
040 4050
050 4938
060 0 (не уверена, что правильно :( )
070 -- (Для меня осталось загадкой, какая сумма должна быть в этой строке)
080 дублирует 020
210 110 650
240 110 650
260 6639
280 35 665
Итого, получается, что к уплате 0... :o
Вы не могли бы проверить? У меня уже полная каша в голове :(
Спасибо, огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :redface::redface::redface:
Я все-таки уточню: а на какую сумму мне оформлять платежное поручение? или платить ничего не нужно? :o
В декларации, опять же, написано, что "Сумма, уплаченных страховых взносов..... уменьшающая (но не более, чем на 50%) сумму исчисленного налога" (стр 080)
А здесь часто упоминали про 100%-е уменьшение для ИП без работников.
Извините, если докучаю совсем уж наивными вопросами
SoundMan, :redface: :wow: :redface: :wow::wow::wow:
Вы спасли меня просто! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ !
И очень, очень удачного дня!!!!
Аноним, если Вы ИП без работников, то можно на все 100% уменьшать
Помогите, плиз, в очередной раз
ИП УСН 6%, без работников
Доходы
1 кв - 28817
2 кв - 29969
3 кв - 29088
4 кв - 44671
авансовые
1 кв - 1729
2 кв - 1798
3 кв - не платились, т.к. в ПФ и фонды - оплачено 11931,46
4 кв - не платились, т.к. в ПФ и фонды - оплачено 23733,20
Декларация
020 18210501011011000110
030 1729
040 3527
050 -----
060 -----
070 -----
080 -----
090 -----
210 132545
220 -------
230 -------
240 132545
250 -------
260 7953
270 -------
280 7953
К возврату 3527 р.
Кажется, правильно
все верно
Еще вопрос ОКАТО менять на ОКТМО? И только цифры писать в декларацию ОКТМО, или и саму строку "код ОКАТО" тоже менять?
Писать цифры ОКТМО в поле ОКАТО
Еще вопрос, декларацию с клерка распечатала, на ней штрихкода нет, это не страшно?