Ну вот лично вы, может, и не отдадите. А другой мой должник отдаст. Или придете вы на новое место работы, а там такое уже случилось. Какой проводкой предлагает отразить этот факт?
Вид для печати
Я выше писал - сделать две проводки в корреспонденции с 51 - да, они будут фиктивные, ибо реального движения по р/с не было.
Но они будут отражать суть хоз. операции и учитывать именно наши обязательства и взаимоотношения с каждым участником.
Буду должен - отдам.
Я вам в личку написал - личный вопрос.
Д 60 ИП - Кр 62 Сад
Вот где МЫ тут?
Вам не кажется абсурдным утверждение, что фиктивная проводка будет отражать суть хоз.операции?
Да, взаимозачет тут нет.
О каких долгах речь? Между Лесом и ИП нет никаких долгов.Цитата:
Давайте теперь долги всех организаций по стране в своей базе гасить?
А у Сада не было движений по р\с :)
ещё раз:
Д 70 К 68 - где мы тут? (удержан НДФЛ)
Д 70 К 76 - где мы тут? (удержаны алименты)
Д 68 К 68 - где мы тут? (ИФНС зачла переплату по одному налогу в счёт недоимки по другому)
Д 69 К 70 - где мы тут? (начислено пособие за счёт ФСС)
Д 70 К 73 - где мы тут? (удержано с работника за что-то)
Д 76 К 68 - где мы тут? (начислен НДС с аванса)
и этот список можно продолжать :)
Вы почему-то считаете 70 не нашим счетом.
Кредит - начисление ЗП нашим сотрам. Сальдо по кредиту - наш долг по ЗП.
Дебет - выплата ЗП или оплата налога (алиментов и др. удержаний) за сотра - мы выступаем агентом. Исполнительный лист в организацию приносят - не сотру отдают?
Вообще то с обеих сторон.Цитата:
Д 60 ИП - Кр 62 Сад
Вот где МЫ тут?
На 60 ИП отражаются наши расчеты с ИП, на 62 Сад отражаются наши расчеты с Садом
Дебет 60 - оплата. Кто ему платит - обычно 51, 50 (мы). Здесь ему платит Сад?
Все доводы я уже привел. Новых не появится. Повторюсь - по-прежнему считаю такой "взаимозачет" невозможным. Спасибо за интересную дискуссию. Пусть ТС сам решает. :D
Всем удачи. :yes:
Dump, по принципу "я не понимаю, значит этого не может быть":)
Я тоже не понимаю, как самолеты летают. Но ведь они летают.
Добрый день!
Сложилась такая ситуация: работаю в Бух. 8.2 у меня одна и та же фирма и поставщик, и покупатель. У него на счете 60.02 по Дт сумма висит и на счете 62.01 тоже по Дт деньги висят.
Подскажите, пожалуйста, можно провести взаимозачет или как, если да?
Спасибо!