ИМХО, это частное мнение и частное решение. можно побороться, конечно, но тут или на усмотрение вашей налоговой или уже суда.
Вид для печати
ИМХО, это частное мнение и частное решение. можно побороться, конечно, но тут или на усмотрение вашей налоговой или уже суда.
Полностью согласен. Имхо, все зависит от цены вопроса...Цитата:
ИМХО, это частное мнение и частное решение. можно побороться, конечно, но тут или на усмотрение вашей налоговой или уже суда.
да не сильно то и большая....т.к. предел то есть...но кто-то и за 1000 руб в суд пойдет....
Можно ли оформить вычет по ДМС за родственника, если стоимость полиса удержана из зпл сотрудника? И если да, то какими документами это подтверждать? Договор со страховой компанией заключен фирмой, а не конкретным сотрудником.
Нет. В данном случае ни за себя, ни за родственника. Если бы стороной договора выступали Вы, тогда да.
У меня такая же ситуация :))
Влияет ли дата оказания услуги по лечению на сумму возмещения НДФЛ. Вот примеры:
1. Оплата услуг совершается в феврале 2011. НДФЛ возмещается с февраля по декабрь 2011?
2.Оплата услуг совершается в октябре 2011. НДФЛ возмещается с октября по декабрь 2011?
Или дата оказания услуги не имеет значение?
Медучреждение требует для выдачи справки об оказании медуслуг паспорт (копию), оригиналы чеков и договора, копию ИНН. Законны ли требования?
Утверждено
Приказом
Минздрава России и МНС России
от 25 июля 2001 г. N 289/БГ-3-04/256
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УЧЕТУ, ХРАНЕНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ СПРАВКИ
ОБ ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации (далее - Справка) заполняется всеми учреждениями здравоохранения, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности.
Справка удостоверяет факт получения медицинской услуги и ее оплаты через кассу учреждения здравоохранения за счет средств налогоплательщика.
Справка выдается после оплаты медицинской услуги и при наличии документов, подтверждающих произведенные расходы, по требованию налогоплательщика, производившего оплату медицинских услуг, оказанных ему лично, его супруге (супругу), его родителям, его детям в возрасте до 18 лет.
Суммы фактически произведенных расходов за счет средств налогоплательщика учитываются налоговыми органами при определении сумм социального налогового вычета в соответствии со статьей 219 Налогового кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года N 201.
В левом верхнем углу Справки проставляется штамп учреждения здравоохранения, включающий сведения об учреждении, оказавшем медицинские услуги: полное наименование и адрес учреждения, ИНН учреждения, N лицензии, дата выдачи лицензии, срок ее действия, кем выдана лицензия. Штамп должен быть четким и иметь полный оттиск.
Фамилия, имя и отчество налогоплательщика и пациента указывается полностью. В случае, если налогоплательщик и пациент являются одним лицом, в строке Ф.И.О. пациента ставится прочерк.
ИНН налогоплательщика (при его наличии) и сведения о его родственных отношениях с пациентом указываются по сообщению налогоплательщика.
В Справке на основании кассового чека (приходного ордера или иного документа, подтверждающего внесение денежных средств) указывается стоимость медицинской услуги по коду 1 или дорогостоящего лечения по коду 2, оплаченных за счет средств налогоплательщика, в рублях прописью с большой буквы.
В Справке указывается дата оплаты медицинской услуги.
В Справке указывается полностью фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, номер телефона лица, выдавшего справку.
В левом нижнем углу Справки ставится гербовая печать учреждения здравоохранения.
Бланки Справки подлежат строгому учету, хранению и использованию в сброшюрованном виде со сквозной нумерацией.
Справка выдается на руки налогоплательщику, корешок к справке остается в учреждении здравоохранения и подлежит хранению в течение 3-х лет.
Формально для получения справки необходимо представить только документы, подтверждающие оплату соответствующих медицинских услуг (чеки).
Но логично и разумно, что для подтверждение того, что справка выдается лицу, которое фактически эти услуги потребляло или потребляли его родственники и т.п. необходимы договор об оказании услуг (кому и какие) и паспорт для идентификации личности (кому). ИНН не обязателен. Все в копиях, так как оригиналы потом налоговая потребует, если не заверите нотариально.
Я когда после операции брал справку, то копии договора и чеков прикладывал. А в чем проблема то?
Подскажите, пожалуйста, форма 3-НДФЛ не изменилась? Приложение № 1 к приказу ФНС РФ от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@ действует с ОКАТО?
Сотрудник просит ему выдать 3-НДФЛ для социального вычета. Разве 3-НДФЛ работодатель выдает? 2-НДФЛ выдадим.
Увидела, что есть новая.
Тогда прошу помощи по вопросу, кто должен выдавать
На обучение ребенка. А если он за обучение заплатил в 2013 г, но за 2013 и 2014, получить социальный вычет сколько может? Если сумма за год обучения 90000, а за 2013 НДФЛ исчислен 24000?
Спасибо
50 тыс. вычет за обучение ребенка.;) 50000*13%=6500 вернут.
ст.219 п.1
2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Могу ли я подать 3-НДФЛ на своего мужа за мое лечение, если я все документы на себя оформила?
3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации), а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств.
Storn, в этом случае документы должны быть на супруга оформлены.
А так как супруга платила сама за себя и договор клиника с ней заключала, то не дадут мужу вычет.
Но если клиника адекватная, то документы они переделают по просьбе клиента
клиника не в соседнем доме находится. может можно как то выкрутиться? может доверенность от мужа написать,что он доверяет мне заплатить ??? не прокатит????
спасибо
Здравствуйте! помогите разобраться. Я хочу подать декларации на налоговый вычет по учебе и лечению за предыдущие 3 года (т.е. за 2011,2012, 2013 гг.). Возникло куча вопросов:
1.я должна брать за каждый год декларацию которая действовала за отчетный период? т.е. за 2011 -декларацию по которой отчитывались за 2011 г.? или я могу взять декларацию которая ныне действует за отчетный период 2013 г.?
2. проходила лечение по договору между моим работодателем и больницей-могу ли я вообще претендовать на налоговый вычет за лечение в этом случае?
3. я сейчас живу, учусь и работаю в СПб, но сама из другого города (соответственно там постоянная регистрация)- в декларации на титульном листе я указываю октмо адрес моей постоянной регистрации, а в разделе 6 и листе А -питерский октмо- правильно ли это?
4. в 2012 г. я сменила 3 работы- сначала работала в своем родном городе, а потом на 2-х работах в СПб- какой октмо мне надо указывать в декларации за 2012 г. на титульнике, разд.6 и листе А?
5.слышала что нужна справка из универа о том что ты являешься студенткой, мне такую справку за 2012 г. не дают, ссылаюсь на то что у меня есть договор с универом и этого достаточно и вообще задним числом справки не дают- обязательно нужно предоставлять справку?
да
Кто платил за лечение? Если платил работодатель, то вычет Вы не получите.
да
На титульном по адресу регистрации. В разделе А по каждой фирме свой. Раздел 6 можно в разрезе ОКАТО (ОКТМО) сделать.
На титульном по адресу регистрации. В разделе А по каждой фирме свой. Раздел 6 можно в разрезе ОКАТО (ОКТМО) сделать.[/QUOTE]
как понять в разрезе сделать-там только одно окато надо будет указать?
вот здесь пояснения как заполнять 3-НДФЛ.