Rushko, у автономных организаций своя специфика. Задавать вопросы в теме про коммерческие организации смысла не имеет. Лучше спросить в разделе для бюджетников
Вид для печати
Rushko, у автономных организаций своя специфика. Задавать вопросы в теме про коммерческие организации смысла не имеет. Лучше спросить в разделе для бюджетников
спасибо
Словоблудие и "купание" в лучах величия собственного ума и сообразительности!
Человек задал конкретный вопрос 20 или 40?
Ответа не получил, поскольку все "очень умные".
В НК в ст 257 по-прежнему 20 т.р.
Изменения вступят в силу 1 .01.2011
ПБУ
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 20000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением.
(абзац введен Приказом Минфина РФ от 12.12.2005 N 147н)
НК
1. Под основными средствами в целях настоящей главы понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ)
Консультант (обновляемся еженедельно)
tv06, в бухучёте нет такого КРИТЕРИЯ как СТОИМОСТЬ при отнесении имущества к ОС/не ОС.
1. То что ты здесь нарисовал - не критерий, а один из способов учёта ОС, причём ясно что ОС, а не определяем по нему ОС/не ОС
2. Слова "могут отражаться в бухгалтерском учете" и "должны отражаться в бухгалтерском учете" - две большие разницы.
подскажите, может ли быть такое: в БУ ОС списано, а в НУ амортизация еще начисляется? т.е. на 01 одинаковая сумма. а вот на 02 в БУ списалось быстрее.
может.
Вы посмотрите разницу в способах начисления амортизации. (В БУ и НУ)
Может быть, если разные сроки амортизации установленыЦитата:
подскажите, может ли быть такое: в БУ ОС списано, а в НУ амортизация еще начисляется? т.е. на 01 одинаковая сумма. а вот на 02 в БУ списалось быстрее.
еще такой вопрос: ремонт производственного оборудования нужно проводить на 20 или 25? амортизацию на 20 начисляем
Амортизация на 20ом? Сильно....
Ну тогда ремонт - не принципиально.
Ну и что? Я-бы 25ый использовал. Т.к. амортизация должна на все виды продукции лечь.
дело в том,что у нас не продукция,а выполнение работ. и работы ведутся только по одному договору,т.е. в любом случае вся амортизация бы легла на него.
плюс - появился второй договор, но там это оборудование не используется. а если бы я начисляла на 25,то программа бы и на второй договор распределяла бы амортизацию.
или я что-то не так говорю? (((
Эту железку вы ведь и там и там используете, не так-ли?
нет, в том и дело,что это оборудование стоит только на одном объекте и используется только там.
т.е. когда закончится этот первый договор, начнутся работы по другому договору, тогда оно "переедет" туда.. и аморт-ия соответственно будет ложиться уже только на другой договор.
А я вообще не понимаю что тут выяснять?
Все произошло в одном периоде, оприходовали на 01 и списали на 02, те в балансе данные не завышены, на затраты стоимость списана в том же периоде!!!!
Ну и исправьте задним числом операцией вручную.
Можно распечатать карточку (по 10-му счету, можно даже подкорректировать ее в ехселе в случае необходимости) и приложить ее к тем же документам.
А если посреди месяца переедет?
Вот чтоб такого не-было - 25 счёт.
Если очень надо, можно и посреди месяца амортизацию "поделить"Цитата:
А если посреди месяца переедет?
Вот чтоб такого не-было - 25 счёт.
Зачем делить расходы на несколько объектов, если они относятся к одному?
Как надо для учета, так и делить.
Аноним, Вы думаете, никто не понял откуда цитаты? Просто никто не понял, зачем Вы их привели ;)
помогите пожалуйста!!! Был ИП, сейчас закрываю, открываю ООО. Имеется оборудования на 5 млн. руб., но документов нет, так как приобретал как металлолом и сам ремонтировал, сейчас хотел оформить в ооо официально, но не знаю как? Помогите!!!
Внесите в уставный капитал, например
а как уставной капитал не хотите? только независимый оценщик нужен.
Так документов на оборудование нет
ну и что?
независимый оценщик решит
проблему.
Независимому оценщику документы что-ли не нужны?
Нет, не нужны. Они ему без надобности
Вложите в УК...
Добрый день все!!!! подскажите пожалуйста - У нас есть ОС переданные в Аренду и числящиеся на сч 03.03 (соответственно амортизация по нам начисляется), А если нам возвращают эти ОС и при возврате делается проводка Дт 03,03 КТ 41. А как быть с амортизацией??? ЕЕ нужно сторнировать? В дальнейшем эти ОС будут опять переданы в аренду другим клиентам и опять они у нас появятся на сч 03,03. Помогите пожалуйста
Это.... вы что такой проводкой сказать хотели?Цитата:
А если нам возвращают эти ОС и при возврате делается проводка Дт 03,03 КТ 41.
Извиняюсь, проводки местами поменяла, хотела написать "Возврат оборудования из аренды Дт 41 КТ 03,03
kiska004, если у вас имущество предназначено для сдачи в аренду, то оно на 03 как было, так и остатся. 41 тут не при чем.
Уважаемый Январь, скажите пожалуйста, но если мы наше оборудование забрали у одного клиента и передаем другому (все оформляется Актами приема-передачи и Актами возврата. мы дописывали нашу 1с) получается что движение оборудования не нужно показывать на сч 03,03?
По 03 может быть аналитика по арендаторам, например, но совсем с 03 никуда оборудование не убираетсяЦитата:
получается что движение оборудования не нужно показывать на сч 03,03?
Спасибо за помощь, Уважаемый Январь. Теперь все понятно стало. Буду теперь с 1с-ником думать как программу дописать, чтоб все красиво и правильно было у нас.