Выделять
Вид для печати
Выделять
И всё-таки, если имеет место быть излишне удержанный налог с сотрудника, нужно ли это отражать в 2-НДФЛ, ведь на эту сумму, согласно ст.231 мы недоплатим потом налога?
И такой момент: если у сотрудника НЕТ банковского счёта и заводить его он не намерен даже ради возврата излишне удержанной тысячи? Будет ли это основанием для невозврата нами налога?
Прочла уже столько всякой инфы, что голова кругом.. Кто-то даже написал, что можно выдать и по кассе, дескать "наказание" за это не предусмотрено. Но ведь ИФНС может не посчитать это фактом возврата налога.. Караул! Уже ум за разум заходит :wow:
Неужели никто не сталкивался?
Если перечисленный налог больше начисленного и удержанного , то в 2-НДФЛ надо в гр.5.5 "сумма налога перечисленная" ставить сумму начисленную.
И еще, в письме Федеральной налоговой службы №ЕД-4-3/1692 от 03.02.2012 четко сказано, что в гр.5.5 указывается сумма налога, перечисленная за налоговый период, включая сумму налога, перечисленную за декабрь в январе месяце.
Да нет же. Налог излишне удержан и соответственно перечислен. С этим вопросом вчера вроде разобралась, но как быть с отсутствием банковского света? Он может получить возврат на счёт законной супруги?Цитата:
Если перечисленный налог больше начисленного и удержанного ,
.
У нас нет деятельности, нулевой отчет надо по 2НДФЛ сдавать? И что пустую 2НДФЛ? Или когда деятельности нет, сотрудник в админ.отпуке, ничего не надо?
Вам нужно было до 31 января представить справку в налоговую в произвольной форме - деятельность не веласью з/плата не начислялась, движения по р/счету не было и т д
уважаемые, добрый день!
может у кого была подобная ситуация как у меня? Программа глюканула и при увольнении сотрудника два раза исчислила НДФЛ с компенсации за отпуск, во время это не было замечено и соответственно удержано и перечсилено больше чем должно быть исчислено.
при заполнении отчетов обнаружили и что теперь заполняем исчислено 5000, удержано 6000, перечислено 6000?
по факту получается, что из-за ошибки агента, государство человеку должно 1000 рубликов? что предпринять чтобы уволеному вернулись эти деньги?
Добрый день!
Подскажите а если в декабре 2012 года на р/с поступили средства и кое-что еще и оплатили, но единственный сотрудник, он же ген.директор до 31.12.12 в неоплачиваемом отпуске, зарплата не начислялась. Что в письме указывать? Просто написать что зарплата не начислялась и НДФЛ не сдаются?
КатяК, письма не нужны
чел66, сообщите налогоплательщику об излишнем удержании и верните на указанный им счет по безналу
Как это? Если ничего не начислялось вообще ничего в налоговую не сдавать?
КатяК, ничего. Нулевые 2-НДФЛ не сдаются. Писем не надо.
Здорово, спасибо!
Если я до сдачи отчётности по НДФЛ за 2012г. вернула излишне удержанный налог обратно налогоплательщику (согласно ст231 НК), можно ли в форме 2-НДФЛ "нарисовать" всё так как и должно было бы быть, т.е. начислено = удержано = перечислено? И, если нет, то как отразить возврат налога в форме за 2013г.?
Можно
Спасибо! А это где-нибудь прописано, или это из практики?
http://www.gazeta-unp.ru/reader.htm?id=37982
Цитата:
Излишне удержанный налог
В идеале в строке 5.6 справки должен стоять прочерк. Налог в ней надо показывать, только если компания не вернула и в ближайшее время не сможет вернуть работнику переплату.
Может получиться, что компания действительно удержала НДФЛ больше, чем следовало. Например, если работник только в конце года напишет заявление на «детский» вычет, его все равно надо будет предоставить с начала года (п. 2, 3 ст. 226 НК РФ). Поэтому у работника возникнет переплата, которую надо вернуть ему на счет в банке (письмо Минфина России от 23.07.12 № 03-04-06/8-207). Но если компания вернула налог не в декабре, а в январе или феврале 2013 года, в справке 2-НДФЛ за 2012 год все равно не требуется заполнять строку 5.6 . Главное, чтобы налог был возвращен до подачи справок, подтвердили в ФНС.
:dance2::yahoo:
Большое вам спасибо! Прям гора с плеч :hi:
в любой справке констатируются факты на день её составления...
например, справка дана Иванову, что долгов за 2012 год за ним нет...
2-НДФЛ это такая же справка как и все остальные...
здравствуйте! как сдавать по обособленным подразделениям? раньше сдавали в головную. но вроде внесли изменения, не могу найти? кто может помочь?
Охо-хо.. если с ПФР-кой пожизненные траблы, так там всё читано-перечитано, а с НДФЛ впервые траблы, так и не знала с какого конца подойти.. Ещё раз спасибо Вам.Цитата:
2-НДФЛ это такая же справка как и все остальные...
Где можно скачать программу 2НДФЛ?
Отчетность можно в разных программах делать. Одна из них - Налогоплательщик ЮЛ.
Кто в курсе, наложки уже принимают 2НДФЛ с ЭЦП?
Спрашиваю, потому что пытаюсь через Контурн-экстерн загрузить справочки за 2012, а у меня не грузится ничего :wow:
Галина1977,
спасибо, буду звонить ! :)
У меня много организаций, хотелось чтоб в 2 НДФЛ суммы считались и вычеты тоже.
Добрый день.
Не формируется "Реестр", только справка 2НДФЛ...
Пробовала задействовать "Печать" и "Записать файл"...вижу только справку
Помогите, пожалуйста!
Формирую в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)
Спасибо
А еще я про КЛАДР не поняла фишку.
Сформировала файл в 1С, гружу в КонтурЭкстерн. Пишет: адрес такой-то вызывает сомнения.
Качаю новый КЛАДР, вижу: была ул. Братьев Ивановых, стала ул. им. Братьев Ивановых.
Меняю в 1С, гружу в Контур, он доволен. Отсылаю.
Приходит протокол из наложки: фсё принято, но 1 адрес изменен.:wow:
Как раз тот самый поменяли обратно с им.братьев на просто Братьев :o
а у них КЛАДР старый :D
Они меня в прошлом году по собственной инициативе поселили в пригород, т.к. улица новая, у нас КЛАДР был уже с этой улицей, а у них - нет. Я звонила, пыталась объяснить, что это какбэ неправильно, и вдруг у меня проблемы будут, (не знаю, какие, но мало ли...) они меня заверили, что никаких проблем...
А меня, кстати, до сих пор терзают смутные сомнения... Может, действительно нехорошо?