спасибо, сама уже справилась с проблемой
Вид для печати
Всем добрый день! Прошу помощи вот в каком вопросе: организация ООО, на ОСНО, плательщик НДС, в 2012 году во всех декларациях по НДС в разделе 3 налоговая база и НДС у меня отражены по строке 030 (там, где НДС 18/118). Исчислен и уплачен НДС правильно и вовремя. Сейчас узнала (краснею за тупость),что строку 030 заполняют только определенные категории лиц, в случае если они выставляли покупателям счета-фактуры с выделенной суммой НДС, но при этом такая обязанность у них отсутствовала. К ним относятся лица, которые:
- не являются налогоплательщиками, а применяют специальный налоговый режим в виде УСН, ЕНВД, ЕСХН;
- освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС по ст. ст. 145, 145.1 Налогового кодекса РФ;
- реализуют товары (работы, услуги), не облагаемые НДС.
Есть ли мне необходимость сдать уточненки с отражением реализации и НДС в строке 010 (там, где НДС 18%) раздела 3? Сумма в итоге останется прежняя. Ничего не изменится, только строки в разделе 3. И, если я не сдам уточненки, будут ли какие-нибудь штрафные санкции за искажение отчетности? Сумма то к уплате осталась прежняя. Спасибо.