я заполнила отчет в контуре-программе, теперь мне надо сохранить электронный вариант отчета, но открывает только в формате PDF. А что такое ТКС
я заполнила отчет в контуре-программе, теперь мне надо сохранить электронный вариант отчета, но открывает только в формате PDF. А что такое ТКС
Я сформировала отчет в программе "Контур", теперь надо сохранить электронный вариант, чтобы отвести в налоговую, но открывает только в формате PDF. А что такое ТКС?
Телекоммуникационные каналы связи (ТКС)
К сожалению, с Контуром не работала, не могу подсказать как и что там
Зачем? Если вы сдаете отчетность через спецоператора.чтобы отвести в налоговую
Коллеги, добрый день! Выручайте в очередной раз)))
При проведении документа - "Формирование записей книги покупок" полезла какая-то краснота. Открываю сам документ, а туда попадают документы с 2012 года. Непонятно почему. Что с этим делать?
Ознакомиться вот с этим: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
И задать вопрос в соответствующем разделе форума
раздел я выбрала правильно. а дело тут не в 1с я думаю.
я так понимаю, что если вы модератор, то вам позволяется флудить и отпускать в адрес пользователей свои шуточки?
KristinaT, совершенно без всяких шуточек дала вам ссылку с текстом, который может помочь вам сформулировать свою проблему так, чтобы сторонний читатель мог вам помочь.
Всем добрый день! Прошу помощи вот в каком вопросе: организация ООО, на ОСНО, плательщик НДС, в 2012 году во всех декларациях по НДС в разделе 3 налоговая база и НДС у меня отражены по строке 030 (там, где НДС 18/118). Исчислен и уплачен НДС правильно и вовремя. Сейчас узнала (краснею за тупость),что строку 030 заполняют только определенные категории лиц, в случае если они выставляли покупателям счета-фактуры с выделенной суммой НДС, но при этом такая обязанность у них отсутствовала. К ним относятся лица, которые:
- не являются налогоплательщиками, а применяют специальный налоговый режим в виде УСН, ЕНВД, ЕСХН;
- освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС по ст. ст. 145, 145.1 Налогового кодекса РФ;
- реализуют товары (работы, услуги), не облагаемые НДС.
Есть ли мне необходимость сдать уточненки с отражением реализации и НДС в строке 010 (там, где НДС 18%) раздела 3? Сумма в итоге останется прежняя. Ничего не изменится, только строки в разделе 3. И, если я не сдам уточненки, будут ли какие-нибудь штрафные санкции за искажение отчетности? Сумма то к уплате осталась прежняя. Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)