Вот и отпуск с 22.04....((((:(:(:(
Вид для печати
Сдавала на прошлой неделе "этот" расчет. Тоже была ошибка в СНИЛСе. Сегодня через Контур в 7730 отправила повторно. Все прошло.:yes:
Добрый день. У нас компания является участником проекта Сколково. Мы платим только в ПФР. Код тарифа 13 в разделе 1,1 проставила. Выдает ошибку при отправке: заполните строки 112,113,122 и 123 раздела 1. Не понимаю, что я делаю не так?
Добрый день, у кого-то была такая ошибка:Не выполнено условие присутствия (отсутствия) одного и только одного из элементов Файл/Документ/РасчетСВ/ОбязПлатСВ/УплПревОСС/УплПерОСС/СумСВУплПер или Файл/Документ/РасчетСВ/ОбязПлатСВ/УплПревОСС/ПревРасхОСС/ПревРасхСВПер .'
Давайте подытожим в шапке или здесь: нулевка с учредителем (он же и директор), который находится в беспробудном отпуске без гроша на содержание, сдается без третьего раздела вообще. У всех, кто так сдавал, его принимали.
Я не понимаю, зачем вы заполняете раздел 3 и 3.1 (сведения о лице), если у вас раздел 3,2 (сведения о выплатах) пустой. Зачем им (ФНСу) знать лицо, которому ничего не выплачивалось?
А как же Письмо ФНС России от 17.03.2017 № БС-4-11/4859
Таким образом, в отношении застрахованных лиц, которым за последние три месяца отчетного (расчетного) периода не начислялись выплаты и иные вознаграждения, плательщиком заполняется раздел 3 расчета за исключением подраздела 3.2.
У меня похожая ошибка. В ООО 1 человек - директор. В марте был в отпуске за свой счет.
Заполняю подраздел 1.1 по ОПС -
количество застрахованных (январь февраль март) - 1 1 1
количество физических лиц с выплатами (январь февраль март) - 1 1 0
подраздел 1.2 по ОМС - так же
А вот в приложении 2 по ОСС количества лиц с выплатами почему-то нет.
Заполняю количество застрахованных - 1 1 1.
Пишет при проверке ошибку - в марте нет начислений, а количество больше 0.
Исправляю количество застрахованных на 1 1 0 - ошибки нет, все ок.
Но это ведь неправильно, что по ОМС и ОПС количество застрахованных (январь февраль март) - 1 1 1,
а по ОСС будет 1 1 0.
ДД, братья по несчастью. Будте так любезны подскажите программу для проверки отчета.Если можно ссылку для скачивания.
Вы так сдали.. даже не знаю,что и делать...
У меня в организации работают 20 чел. Плюс иногда нанимаем договорников - 3 чел. С договорников в ФСС взносы не платим. Как правильно заполнить раздел ФСС?
Численность всего 23 или 20?
Сумма выплат общая за 23 чел или за 20?
всё там понятно, читайте внимательнее.
Стр.010 - это общее кол-во застрахованных лиц, коими ГПХшники не являются, поэтому их в этой строке не будет
Стр.020 - выплаты и вознаграждения, поименованные в п.1 и 2 ст.420 НК. Статью НК смотрели? Видимо, нет. Указывайте все выплаты, в том числе и по договорам ГПХ
Стр.030 - выплаты, не облагаемые страх.взносами в соответствии со ст.422 и п.8 ст.421 НК. Что в этих статьях указано? См. пп.2 п.3 ст.421: выплаты по договорам ГПХ. Значит, в стр.030 включаете их.
Стр.040 - превышение предельной величины базы, т.е. то, что свыше 755000 руб.
Стр.050 - база, т.е. стр.050 = стр.020-стр.030-стр.040
Так что непонятного в Порядке-то?
прошу прощения, опечатка: пп.2 п.3 ст.422 :oЦитата:
См. пп.2 п.3 ст.421:
Ок,это я поняла, возмещение у нас за 2016 год, я его не отражаю по строка 080, по строке 070 у меня тоже все пусто, мы не начисляем , так как упращенка, платим и начисляем только опс, и фсснс, и все. все равно дает ошибку:Элемент: \Файл\Документ\РасчетСВ\ОбязПлатСВ\УплПревОСС
Значение: ''
Ошибка: 'Не выполнено условие присутствия (отсутствия) одного и только одного из элементов Файл/Документ/РасчетСВ/ОбязПлатСВ/УплПревОСС/УплПерОСС/СумСВУпл1М или Файл/Документ/РасчетСВ/ОбязПлатСВ/УплПревОСС/ПревРасхОСС/ПревРасхСВ1М .'
Голова кругом уже. все проверила помесячно ,что касаемо опс,суммы копейка в копейку.
.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли указывать в расчете по страховым взносам за 1 квартал 2017г. в приложении № 2 стр.080 полученное в феврале 2017г. возмещение из ФСС по расходам за 2016г.???
insta, нет, уже мильён сообщений об этом написано...
потому что возврат за 2016 год не имеет отношения к начислениям за 2017 год
должен и передаст
нет, потому что КБК разные для 2016 и 2017, а карточки по страх.взносам ФНС открывает по КБК, и учет налоговая будет вести в карточках по КБК для 2017