всё там понятно, читайте внимательнее.
Стр.010 - это общее кол-во застрахованных лиц, коими ГПХшники не являются, поэтому их в этой строке не будет
Стр.020 - выплаты и вознаграждения, поименованные в п.1 и 2 ст.420 НК. Статью НК смотрели? Видимо, нет. Указывайте все выплаты, в том числе и по договорам ГПХ
Стр.030 - выплаты, не облагаемые страх.взносами в соответствии со ст.422 и п.8 ст.421 НК. Что в этих статьях указано? См. пп.2 п.3 ст.421: выплаты по договорам ГПХ. Значит, в стр.030 включаете их.
Стр.040 - превышение предельной величины базы, т.е. то, что свыше 755000 руб.
Стр.050 - база, т.е. стр.050 = стр.020-стр.030-стр.040
Так что непонятного в Порядке-то?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
прошу прощения, опечатка: пп.2 п.3 ст.422См. пп.2 п.3 ст.421:![]()
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Ок,это я поняла, возмещение у нас за 2016 год, я его не отражаю по строка 080, по строке 070 у меня тоже все пусто, мы не начисляем , так как упращенка, платим и начисляем только опс, и фсснс, и все. все равно дает ошибку:Элемент: \Файл\Документ\РасчетСВ\ОбязПлатСВ\УплПревОСС
Значение: ''
Ошибка: 'Не выполнено условие присутствия (отсутствия) одного и только одного из элементов Файл/Документ/РасчетСВ/ОбязПлатСВ/УплПревОСС/УплПерОСС/СумСВУпл1М или Файл/Документ/РасчетСВ/ОбязПлатСВ/УплПревОСС/ПревРасхОСС/ПревРасхСВ1М .'
Голова кругом уже. все проверила помесячно ,что касаемо опс,суммы копейка в копейку.
.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли указывать в расчете по страховым взносам за 1 квартал 2017г. в приложении № 2 стр.080 полученное в феврале 2017г. возмещение из ФСС по расходам за 2016г.???
insta, нет, уже мильён сообщений об этом написано...
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
потому что возврат за 2016 год не имеет отношения к начислениям за 2017 год
должен и передаст
нет, потому что КБК разные для 2016 и 2017, а карточки по страх.взносам ФНС открывает по КБК, и учет налоговая будет вести в карточках по КБК для 2017
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Посмотрите чуть выше,уже давали ссылку
В нулевом отчете заполнять раздел 3, если директор-уредитель без зарплаты? СЗВМ сдаю на нее. Столько времени убила, все по разному пишут.
Балансовые отчеты все равно что сводки о ходе военных действий: детали верны, а в целом - вранье.
(Михаэль Шифф)
Присоединяюсь к вопросу, хотя вижу что единого мнения так и нет - как сдавать нулевку с единственным учредителем без заключения трудового договора и без сдачи СЗВМ. Пока что логичным кажется сдавать без третьего раздела совсем, по аналогии с РСВ без 6-го раздела. В налоговой спрашивала лично (в 17) там принимают не глядя, и ничего не объясняя, видимо потому что сами не знают. На вопросы отвечают, что потом будут проверять в камеральном отделе, правильно или неправильно заполнен отчет и сообщат если потребуется.
Добрый день. Может кто подскажет как отразить до начисленные взносы по результатам проверки ПФР и ФСС в новом отчете "расчеты по страховым взносам" для ИФНС? И нужно ли будет сдавать для ПФР РСВ-1, чтоб они увидели что отразили?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)