С "закрытием" - понятно.
С "ОТКРЫТИЕМ" в начале НОВОГО года - как ?
Есть в
?
Вид для печати
Baarsik, вы о чем? :eek:
Реклама? :)
Открываются документами расходное расписание входящее и на все расходы делаются документы "принятое бюджетное обязательство", на договора и госконтракты мы ставим общую сумму на период действия: год или квартал, остальные разовые. Мы усовершенствовали 1:с и у нас принятое бюджетное обязательство" и принятое денежное обязательство" можно ввести на основании заявки на кассовый расход
Ни какая не реклама, сама в конце года в шоке была
Расходным расписанием вам доводятся лимиты бюджетных обязательств Дт 501.15 Кт 501.13, потом вы принимаете бюджетное обяз-во Дт 501.15 Кт 501.13 и по мере расходования средств денежные обязательства 502.12-502.12, а к заявке на кассовый расход привязали для собственного удобства, что бы десять раз одно и то же не вносить
А еще не подскажите, как лучше сделать. В начале года приняла БО по договорам (годовые суммы), а теперь заключили договор на сумму, превышающую лимиты. Деньги пока есть и передвижку я не делала, буду делать в конце года, когда по факту не будет хватать. А как сейчас принять БО ? Свеерх лимитов же нельзя?
И вот при таком отношении к обязательствам и их отражению в учете Минфин собрался на МСФО переводить весь гос.сектор...
Можно, казначейство правда ругается, но пропускает.
Мы казенное учреждение и до конца года приняли обязательства сверх лимитов по нескольким статьям расходов, в расчете на то что в конце года скорректируем
Здесь, видимо, ошибка в проводке.
это не совсем правильно - см. письмо минфина от 21.01.2013 года (выше в данной ветке номер есть), хотя такую оптимизацию рабочего времени можно только приветствовать :)
Нельзя такого делать. Первая же ревизия будет очень рада "описать на семи листах" по поводу нарушения бюджетного кодекса - есть там статейка про заключение договоров только в пределах ЛБО.... Так что лучше сразу двигайте.
+1 :)
У меня получается так: все БО я принимаю по договорам, денежные обязательства - по счетам (при уплате аванса), а в остальных случаях- по накладным, актам. По з/п ввожу: БО и ДО - в конце месяца + ДО в момент выплаты аванса. Если, например, по договору на 1 квартал я не всю сумму выбрала, значит на эту сумму сторнируем бюджетные обязательства?
Письма Минфина это конечно хорошо, но на практике 33 раза одно и то же вводить, программы и созданы что бы помогать людям, а насчет бюджетных обязательств убедили пожалуй подредактирую
Добрый день, форумчане!
Подскажите, пожалуйста! На начало года на 50211 и 50212 - одинаковые остатки. Что с ними делать? И как быть далее с оборотами по этим счетам обязательств?
Д.день!
говорю, как делали мы (бюджетное учреждение):
в 1с есть операция - Закрытие счетов санкционирования завершаемого фин.года, которая проводится 31 декабрем.
если у вас есть невыполненные обязательства на конец года, принимаете заново обязательства на сумму задолженности (уже в новом году)