Спасибо!
Скажите, а в каком месте КУДиР должны стоять номера страниц? Специально предусмотренных для этого ячеек там нет.
Спасибо!
Скажите, а в каком месте КУДиР должны стоять номера страниц? Специально предусмотренных для этого ячеек там нет.
внизу или вверху страницы
Еще не хватало этого предусматривать :(
добрый день!
я ИП на УСН без работников, прочитал в первом сообщении темы что мне надо было сдать до 20 янв сведения о среднеспис численности работников, хотя я один работаю... Если до сих пор эта бумага не сдана ее все равно надо сдавать и что будет за нарушение срока подачи этой странной бумаги?
спасибо
Коллеги - еще такой вопрос, в Консультанте+ есть две формы декларации по УСН для MS-Excel - обычная и какая то с измененными штрих кодами. я буду сдавать декларацию в распечатанном виде, какую форму мне нужно взять? спасибо
С 2012 года отчетность в Пенсионный фонд ИП без работников не сдают.
Если ИП без работников и при этом заключил в 2011 году гражданско-правовой договор об оказании услуг, перечислив НДФЛ и взносы на пенсионное страхование и медицинское страхование за это физическое лицо, то нужна ли отчетность годовая за 2011 год в Пен.фонд?
Сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная за налоговый (отчетный) период, уменьшается указанными налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, медицинское страхование...
Та же ситуация: ИП без работников и при этом заключил в 2011 году гражданско-правовой договор об оказании услуг с физ. лицом, уплачены взносы на пенсионное страхование и медицинское страхование за это физическое лицо, то сумма налога может быть уменьшена на сумму этих взносов( не более на 50 %)?
Если да, то подскажите, пожалуйста, как подается уточненная декларация по УСН( 6 %), поскольку декларация уже подана без внесения в строку 280 страховых взносов на это физ.лицо, внесены только взносы " за себя"
"Если ИП без работников и при этом заключил в 2011 году гражданско-правовой договор об оказании услуг, перечислив НДФЛ и взносы на пенсионное страхование и медицинское страхование за это физическое лицо"
ИП не стал работодателем, ему физическое лицо по гражданско- правовому договору оказывало услуги, это не трудовые отношения. Но ведь взносы в пен.фонд и на медицицинское страхование были однократно внесены, поскольку ИП выплатил вознаграждение этому физ лицу. В этом случае отчетность в Пен.фонд требуется?
Для ПФ он стал работодателем. Поскольку заключил договор, облагаемый взносами в ПФ. И обязан был зарегистрироваться в ПФ как работодатель в течение 30 дней с даты заключения договора
И сдавать квартальную отчетность ИП тоже был обязан.
Закончили отношения с нанятым лицом, снимаетесь с учета как работодатель и перестаете сдавать отчетность за работников
большое спасибо.
Подскажите, ИПна ЕНВД сдал декларацию ЕНВД (почтой отправил) и сейчас обнаружил ошибку в КБК. Лететь сегодня сдавать исправленную или можно позже? Или дождаться из налоговой письма с исправлением?
Лучше сразу сдать уточненку
Подскажите пожалуйста.
ИП с февраля 2011 года, деятельность велась с сентября. За третий квартал заплатила 6% налога, в декабре полностью пенсионные, за год еще не платила. Мне можно уменьшить налог на 50% только за четвертый квартал, или пересчитать за весь год?
И в этом году, можно заплатить пенс за квартал и не платить авансовый платеж налога, если он уменьшается на 100%?
тут на форуме много раз обсуждалось, что плательщики енвд, должны еще сдавать нулевки по ндс или усн, в зависимости от своей базы. Так вот, раньше я был на ОСНО и сдавал нулевки по ндс ежеквартально, потом перешел на усн, и сдал нулевку по ней за 2011г. Так вот мне пришло письмо с требованием пояснений, почему нет доходов. Я звоню по телефону, говорю, потому что не веду деятельность подпадающую под уплату усн (а у меня указанный основной вид подпадает под усн, но по нему не работаю, держу на всякий случай), и мне говорят, что с чего я тогда я взял, что я на усн? отвечаю - я ИП, и писал заявление на усн, нулевки сдаю потому что боюсь штрафов. В общем, надо ехать в налоговую и сдавать письменное пояснение, так их за ногу! Если честно, то не хочу в этой налоговой афишировать, что плачу енвд в другой (на всякий случай, или они все-равно все про всех знают?). Может будет от вас какой совет, как себя вести в этом дурдоме?
как раньше
Сдавали в налоговой декларации, нам заявили, что в следующий раз не примут лично, т.к теперь только физ. лица будут сдавать лично, а все организации и ИП должны сдавать только по электронке и всучила визитку какой-то компании, которая занимается этим. На вопрос почему и есть ли какое-то постановление об этом женчина заявила, что да, но какое так и не сказала...просто начала возмущуться, что мы только столпотворение создаем. Подскажите, имеет ли право налоговик не принять лично у меня декларации, почему я должна платить кому-то чтобы отправить электронно, если налоговая у меня во дворе практически находится и мне удобнее лично? Если есть такое постановление, то ткните пож. если нет, то могут ли местные налоговики такое ввести и что делать если не будут принимать лично?
не могут;
отправлять почтой
.
Цитата:
ст. 80 НК РФ
3. Налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган
по месту учета налогоплательщика по установленной форме:
1) на бумажном носителе
2) или по установленным форматам в электронном виде
...
Налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых
за предшествующий календарный год превышает 100 человек ...
представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган
по установленным форматам в электронном виде
...
4. Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган:
1) лично или через представителя,
2) направлена в виде почтового отправления с описью вложения
3) передана в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации (расчета),
представленной налогоплательщиком по установленной форме (установленному формату),
и обязан проставить по просьбе налогоплательщика на копии налоговой декларации отметку
о принятии и дату ее получения при получении налоговой декларации на бумажном носителе
...
Доброго времени суток!
Я ИП на УСН. На титульном листе налоговой декларации есть поле "Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД", в котором можно указать только одно значение ОКВЭД.
Что делать, если мне присвоено несколько кодов ОКВЭД? Где их указывать?
И ещё несколько вопросов:
1. Деятельность ИП в 2011 году не велась. Какие значения нужно проставлять в полях "Сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к уплате за первый квартал | полугодие | девять месяцев" - нули или прочерки.
2. Если в 2011 году были уплачены фиксированные платежи, а налог не уплачивался т.к. деятельность ИП не велась, то что нужно указать по коду строки 070 "Сумма налога к уменьшению за налоговый период"?
3. Как должна быть скреплена декларация? Так же, как КУДиР? В пункте 2.5 Порядка заполнения указано, что "Не допускается скрепление листов декларации, приводящее к порче бумажного носителя"
1. прочерки
2. тоже можно прочерки
3. скрепкой
спасибочки...вот и я думаю, что они как всегда наворачивают свое)));)
Вот вот, я тоже это прочитала и не стала скреплять степлером декларацию ЕНВД, а так как я подавала еще уточненки, то налоговый инспектор сама скрепила мою декларацию за квартал и отказалась принимать не скрепленные степлером 4 уточненки, сказала, что она не обязана нам скреплять (им на это лишние скрепки для степлера не выделяют) и принесите им скрепленное.....или это к ЕНВД декларации не относится?
Vitalya-Lena, в порядке заполнения любой декларации нынче написано
Степлер дырявит листы, т.е. их портит :) Поэтому именно скрепкой и скрепляетеЦитата:
Не допускается двусторонняя печать Декларации на бумажном носителе и скрепление листов Декларации, приводящее к порче бумажного носителя.
Подскажите, а КБК в декларации за 2011 год нужно указывать такой же, который действует сейчас? Он не изменялся?
не менялся
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если ИП на УНС вышел по 2011 году на минимальный налог, а в течение 2011 были оплачены авансы по единому налогу, могу ли я не зачитывать эту сумму на минимальнаый налог, а перенести эти авансы на 2012 год и, например, не заплатить аванс за 1 кварал 2012 (т.к. сумма аванса за 1кв.2012=суммам авансов 2011 г)?
Смущает, что в НК сказано "ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу засчитываются при исчислении сумм авансовых платежей по налогу за отчетный период и суммы налога за налоговый период", а возможность переноса на след.налоговый период не рассматриваеся.
Подобных вопросов про минимальный налог по теме не нашла.
Всех приветствую. А сама форма декларации за 11 год не менялась?
serdgo,
КБК: УСН
serdgo, НК менялся, вот и форму пришлось менять.
Добрый день. У меня вопрос по уплате налога усн 6% за 2011г, если официально прекратила деятельность в августе 2011г. Тогда же сдала отчетность в ПФ и уплатила взносы. Теперь нужно уплатить налог. В сумму уплаченных за налоговый период страховых взносов я могу включить взносы в ПФ за 8 месяцев 2011г?