Не нужна только для дира.
Спорно.
Перебьются. Паспорт не является документом, подтверждающим полномочия представителя.
Вид для печати
только я вот конечно при заполнении ошибся по привычке. там же сейчас как и в отчете фсс надо фактически уплоченные платежи указывать, а не как привыкли. причем отчет то у меня приняли. вот думаю корректировку таки отправить может им по почте?
Так много и нервно сказано о взаимоотношениях с инспекторами ОПФР.
Если у вас менее 100 человек, отправляйте РСВ-1 почтой (ценным письмом с описью вложения) и не мучайте не себя, не их.
И доверенность не понадобится.
Я все насчет уведомлений по УСНО. А ничего, что они (ПФР) в предыдущие годы принимали декларации ЕСН, в которых у упрощенцев были только взносы? И никаких уведомлений не надо было. Понятное дело, что там налоговая администрированием занималась, однако, они-то(ПФР) реестр поступлений вели у себя и как-то отмечали, кто полностью платит, а кто по упрощенной схеме или я ошибаюсь?
А в пенсионный все раньше одинаково 14% платили вне зависимости от режима налогообложения. Это в этом году только появилась дифференциация в пенсионном из-за того что они платежи ФОМС'а администрируют и из-за того что кто-то платит 14% пенсионные взносы, а кто-то 20%.
Интересует рсв-1 раздел 5 (сведения о состоянии задолженности/переплты по состоянию на 31 дек. 2009) строку 510 беру из адв-11.В 520 строке беру уплату за январь и февраль 2010. Оплата за март которую платили в апреле не считаю? В 530 строке ставлю задолженность по уплате за март соотвественно и + 510 строка. Все верно?
И не по теме еще вопрос в декларации по ндс и прибыли код по месту нахождения 214 или 400. У меня ставит 400, а раньше ставила 214. Что это означает?
Помогите разобраться. Была переплата на 31 дек. 2009 на страховую 2700, на накопительную 300. Ставлю эти суммы со знаком минус в 510. Задолженности не было на 31 декабря. В 520 что мне ставить? И в 530?
Поясните пожалуйста в 510 строке ставим на начало 2009 или на конец 2009. Что то я с этим разделом запуталась
Подскажите, пожалуйста.
Я бухгалтер иду сдавать в ПФР сама, подписывать титульный лист кем? Директором? А мне взять доверенность на сдачу расчета?
Спасибо! :)
Клерки, подскажите по 5 разделу кто-нибудь. Надо дозаполнить наконец отчетность
Lenucik, раздел 5 называется. Сведения о состоянии задолженности ......на 31 декабря 2009г. В 510 - задолженность (переплата) на 31.12.2009 ставите по АДВ-11. 520 - то что уплатили с 01.2010 по КБК 182, т.е погашение этой задолженности. 530 - разница между 510 и 520.
Спасибо:yes:
сегодня отправила по такскому... проверку прошел и прочая...Цитата:
отправляйте РСВ-1 почтой
жду результата...:hmm:
в Туле просят доверенность если сдает бух. Еще надо приложить к отчету копию уведомления, если на УСН и копию декларации по ЕНВД если на ЕНВД. Но отчет принимают и без этих документов, только все равно потом просят донести.
Хуже обстоит дело в Пенсионном Ленинского р-на Тульской области. Там у меня просят именно уведомление о применении ЕНВД. Налоговая Ленинского р-на такое уведомление давать отказывается. Выпросила у них только справку, что наша организация стоит на учете в качестве налогоплательщика ЕНВД. В пенсионном сказали что справка не подойдет. Я послала их подальше. Сказала разбирайтесь сами. Надоели.
Существует. Но для того, чтобы ГНИ выдала такое уведомление, надо сначала подать им заявление о постановке на учёт в качестве ЕНВД.Цитата:
Такого вообще не существует.
Специальных бланков для ЕНВД не придумано. Однако в ст. 346.28 НК РФ предписано: «Налоговый орган, осуществивший постановку на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога, в течение пяти дней со дня получения заявления о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога выдает уведомление о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога."
Поэтому можно было наблюдать использование, напр., общей формы уведомления о постановке - формы N 2-3-Учет., утв. Приказом ФНС от 01.12.2006 N САЭ-3-09/826@
Уважаемые форумчанины! Подскажите пожайлуста какой формы должна быть доверенность на сдачу РСВ-1???? Для персонифицированного учета были специальные бланки, а для этого что? идти брать бланки в ПФР или можно в произвольной форме напечатать????????
Кто сдавал, скажите, без дискеты примут?
У нас обновления не было ещё, хочу из Консультатнта напечатать и сдать.
В нашем городе все ИС от ООО только по генеральной доверенности(бланки дают сами ПФР), во всех районах одни и те же правила.......
Например: за январь начисления по одному физическому лицу составили 420000 руб., из них начисления по листку нетрудоспособности составили 2000 руб., за февраль начисления составили 100000 руб., из них начислено по листку нетрудоспособности 10000 руб. За январь значения строки 201 составят 420000 руб., строки 211 - 2000 руб., строки 214 - 415000 руб. (420000 - 2000 = 418000 больше 415000, в связи с чем в строку вносится 415000. За февраль строки заполняются следующим образом: строка 201 - 100000 руб., строка 211 - 10000 руб., строка 214 - 0 (так как в январе достигнута предельная величина базы).
Это пример из "РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ"
Вопрос: По строке 214 в Расчете страховых взносов: Суммы, не облагаемые в соотв. с п.1ч.3 ст.9 ФЗ - это прокуроры, следователи, а причем тут 415 000 , которые указаны в примере?
Напечатайте как для персонифицированного, но укажите еще и сдачу РСВ.
Кто уже сдал РСВ,скажите,нужны ли копии платежек?
Цитрус, нигде не требовали. Нужны если ваши платежи не прошли.
тогда сделаю,а то ведь узнаешь,что они не прошли только когда придешь и отстоишь очередь.
Я сделала из 1С,проверила чеком на бухсофте,все без ошибок и удачно,интересно будет ли так удачно в Пенсионном...Напишу потом. :yes:
они же теперь до них сразу доходят, не через ИФНС
думаю, что 12-го апреля они уж точно видят, что было уплачено по 31-е марта
Я тоже так думаю,но вот до ФСС не дошли платежи мартовские.