Сотрудник написал заявление без содержания с сентября по декабрь. 23.12.13 уволился. Как заполнить период работы В СЗВ?
Период 01.10.13- 22.12.13 АДМИНИСТ
Период 23.12.13 - 23.12.13
Правильно????
Вид для печати
Сотрудник написал заявление без содержания с сентября по декабрь. 23.12.13 уволился. Как заполнить период работы В СЗВ?
Период 01.10.13- 22.12.13 АДМИНИСТ
Период 23.12.13 - 23.12.13
Правильно????
Что страшного в этом. У меня всегда задолженность, я плачу в следующем месяце, а не в месяц в месяц.
нигде это не написано. это просто один из многих примеров самодурства пфр.
по любому человеку сумма "уплачено" не должна превышать сумму "получено" нарастающим итогом по всем ИС с 01/01/2010.Цитата:
к тому же речь не о конце отчетного периода (это год - или ошибаюсь ?), а о квартальном отчете...т.е. промежуточном...
Как почеловечно узнать сумму перплаты нарастающим итогом?
Запросить в ПФР. В одном фонде мне сразу табличку распечатали
Чего не понятно-то Вот предо мной такая табличка за 2 кв. Графы разница усч нсч и разница унч нич находите первая взаиморасчеты по страховой, вторая по накопительной , если с минусом долг, с плюсом переплата.
Сумма - Ваш долг либо переплата по сведениям ПФР, вот от этих цифр надо плясать, а не от Ваших. У меня суммы долга с ПФР шла до копейки. А в целом недоимка по их сведениям, вот доплатила недоимку из-за округлений, уменьшила долг директору (она меньше рубля). Иначе отчет не брали
Какая именно сумма? у меня таблица от них с 10 столбиками
начислено сч, уплачен сч, начислено нч, уплачено нч, разница между ними, посл нсч, посл усч, посл ннч, посл ннч
По суммам у меня сейчас все идет, все сходится. Но я должна распределить суммы между застрахованными лицами. Как это сделать и какие именно суммы для меня остается загадкой...
Этой программой начислено/уплачено за 2010-2013 годы проверяли?
Программа VL:СверкаПФ http://www.lubezniy.ru/soft/vlsverkapf/vlsverkapf.zip
На обзоре не видно этой проги, чтобы ее туда загрузить. У меня СБИС.
например:
27644,17 (начисл сч) 26444,79 (упл.сч) 10194,79(начисл нч) 9740,89 (уплач нч) -1199,38 (разница между упл.страх и начисстр) -453,9 (та же разница между накопит.) 3651,42 (посл.нсч) 3717,57 (посл.усч) 1369,29 (посл.ннч) 1382,12(посл.унч) 3 квартал 2013
и так еще 29 раз по каждому сотруднику.
У меня УФА выдает следующую ошибку: Зна*че*ние по*ка*за*те*ля «*У*пла*че*но» в гра*фе «*Су*мма стра*хо*вых взно*сов на стра*хо*вую ча*сть тру*до*вой пе*нси*и» стро*ки «*И*то*го по стра*хо*ва*те*лю» ра*зде*ла «*Све*де*ния об и*схо*дных све*де*ни*я*х» О*пи*си све*де*ний А*ДВ 6-2 до*лжно бы*ть ме*нь*ше и*ли ра*вно (в пре*де*лах зна*че*ния ра*вно*го 1 ру*б) зна*че*ни*ю, по*лу*че*нно*му по сле*ду*ю*щей фо*рму*ле: - для 1 ква*рта*ла стро*ка 144 «*У*пла*че*но с на*ча*ла ра*сче*тно*го пе*ри*о*да» по гра*фе 3 Ра*зде*ла 1 Ра*сче*та (РСВ-1) ми*нус стро*ка 150 «*О*ста*ток стра*хо*вых взно*со*в, по*дле*жа*щих у*пла*те на ко*нец о*тче*тно*го пе*ри*о*да» по гра*фе 3 со зна*ком (-) пе*ре*пла*та в а*бсо*лю*тной ве*ли*чи*не плюс стро*ка 100 «*О*ста*ток стра*хо*вых взно*со*в, по*дле*жа*щих у*пла*те на на*ча*ло ра*сче*тно*го пе*ри*о*да» по гра*фе 3 со зна*ко*м(-) пе*ре*пла*та в а*бсо*лю*тной ве*ли*чи*не. - для вто*ро*го и по*сле*ду*ю*щих ква*рта*ло*в, вме*сто стро*ки 100 в фо*рму*ле ра*сче*та у*пла*ты РСВ-1 для све*рки не*о*бхо*ди*мо и*спо*ль*зо*ва*ть вы*ра*же*ни*е: (стр 110 - стр 114) - (стр 140 - стр 144 - стр 100). Зна*че*ния по*ка*за*те*лей стро*ки 150 и 100 со зна*ком (+) за*до*лже*нно*сть в ра*сче*те не у*ча*ству*ю*т.У*пла*че*но по да*нным А*ДВ 6-2:46491,13,У*пла*та по да*нным РСВ-1:43931,13
и аналогично по накопительной части
Хотя в строке 144 РСВ стоит сумма 46491.13 Но в строке 150 переплата -2560 (по одному сотруднику было задвоено начисление и была пересдача отчета, а вот при оплате последнего платежа в конце года это не учли и она так и идет переплатой) и как теперь быть?
Скажите, пожалуйста, сколько файлов в годовой отчетности? Три?
Да, это долг....
у меня по отчету за 2013 год никаких задолженностей нет - только переплата небольшая.
и если я сейчас этот долг приплюсую к 4 кв. у меня с РСВ перс учет точно идти не будет. У каждого сотрудника эти задолженности. а в 4 кв.2013 года мы перечислили все взносы прошлым годом, на январь ничего не оставляли.
Надеюсь это понятно?
Ваша переплата по страх. 1386,61 накопит. 404,91
Вот у этого сотра нужно внести данные так, чтобы недоплата уменьшилась на 404, 91, тогда она составит -48,99 Вот так можно распределить Вашу переплату.
Но я бы нашла такого сотра, у которого можно сразу изменить остатка и по страховой и по накопительной части с целью не запутаться в дальнейшем
Дык так и написать надо. У меня нет возможности закрыть год, поэтому у меня всегда долг и с переплатой проблем не возникает. Тогда посоветую идти в свой ПФР ножками и спросить как лучше скорректировать, только идти туда, где принимают не текущие, а всякие корректировочные отчеты, иметь при себе отчет и протокол и спросить в каком виде они отчет примут, пусть прямо в отчете напишут. На мой взгляд, должны были бы принять с РСВ с переплатой, а в персе я бы показала начислено=уплачено нарастающим. Но в любом отделении имеются свои заморочки
Нет.. у меня уже другие суммы. Я уже как только не пробовала. Сначала в своей проге распечатку задолж и переплаты сделала. Распределила, чтоб у всех по нулям было. Отправила - не приняли. потом сложила задолженность и текущие начисления по каждому челу по обеим частям.- не приняли.
Сейчас у меня все сходится и никаких переплат нет. и в пенсике нет, они есть между сотрами....вот интересно как они бы меня отфутболили если б я на бумаге сдавала...неужели бы не прияняли отчет.
Если в 4 квартале была оплата взносов за 3 квартал, а начислений не было- СЗВ 6-4 сдавать надо? и еще вопрос, отчетность на флэшку выгружать для ПФР? я новичок. не ругайте сильно
Добрый день! Ситуация переплата на стр 16.00 страх 6.00 рублей . в 4 квартале деятельности не было....ну и не будет больше сотрудник один был. мне ставить перечислено, столько сколько начислено или все таки включая эти суммы переплат, я имею в виду в инд.сведениях
Уважаемые клерки, прошу вашей помощи!
Готовлю сведения за 2013 год.
Ситуация: сотрудник уволен в августе 2013 г. В итоге за 9 мес. по этому сотруднику получилась недоимка 12 руб. В 4 квартале эту недоимку закрыли. И программа распределяет эти 12 руб. не на уволенного сотрудника, а пропорционально на работающих. Правильно ли это? Или, несмотря на то, что сотрудник уволен в 3-ем квартале, внести его в СЗВ-6-4 за год и указать только уплату в сумме 12 руб.?
подскажите как отразить в рвс-1 возврат ПФ на наш р/с излишне уплаченную сумму в мед. страхование? спасибо
ИМХО, в строку оплата с минусом....
спасибо, так и поставила, а потом что-то засомневалась
Третий квартал сдали с РКС в территориальных условиях, на самом деле именно этот район к северу не относится - как сейчас корректировочные правильно сделать? 1С Предприятие 8.2 ЗУП 2.5