Ну раз сказано только про это, то значит другим не надо
Ну раз сказано только про это, то значит другим не надо
Помогите разобраться.
По форме организации мы АНО - автоном неком организация.
По учету УСН -6%
По ОКВЭД 73,2 - научные ииследования.
То есть мы подлежим льготному режиму (20% ПФР и 0,2 ФСС)
Как отчитаться , если январь и февраль оплачивали поностью взносы, не зная что будет более 70% дохода по этому ОКВЭДу?
Verona51, это гимор наиполнейший.
В момент когда вы обнаруживаете (70% от основной деяфтельнгости) что попадаете под льготы - делаете перерасчет с начала года по льготным тарифам и подаете РСВ в которой есть пререплаты.
Но самое интересное наступает в обратном случае: если в конце года вы вдруг обнаруживаете, что теперь менее 70% от основной днятельности и вы не имеете право на льготы, то вновь делаете перерасчет с начала года, подаете корректировки из которых будет видна недоплата по взносам за тот период, когда вы полагали что под них попадаете и (ВНИМАНИЕ) оплачиваете пени по недоплате взносов.
Ну и корректировки по ПУ в этом случае не избежать.
Короче .... Ну вы поняли....
То есть отчитываться как обычная система? (22 - 5,1 - 2,9) Всеж разница в 10%
Это целиком и полносью решать вам.
Но если хотите воспользоваться своим законным правом на льготы - следите за тем, чтобы доход от основной деятельности превышал 70% - и все будет хорошо.
Что будет в противном случае - лучше и не думать :-(
Может еще у кого-то похожая ситуация? Хотелось бы услышать мнения. Как сдать правильно ФСС?
Яж написаол как! Сам проходил - по этому и пишу.
Делаете перерасчет начислений с начала года по льготному тарифу. Вносите рельные платежи в форму. Там везде получится переплата - так и сдаете.
Сейчас у вас освобождение на взносы по заболеваниям и материнству - следовательно оплаченные туда суммы повисают - пойдете в ФСС и будете писать заявление на возврат.
Ну а по пенсионке - так просто в след. квартале меньше на сумму переплат заплатите.
Уважаемый MikleV!
Значит образом табл.1 будет с прочерками? Заполняем 4.3 и 6,7 табл.?
А переплаченные деньги возможно будет перезачесть по ФСС от НС и ПЗ?
Verona51, у Вас есть выручка? И выручка по основному виду деятельность составляет не менее 70%?
Да, по 1 кв 2012 не менее 70% по научн исследованиям - то есть льготируемый ОКВЭД
Ну почему с пропусками-то? Выж писали, что по ошибке платили с начала года - значит поле 16 будет заполнено, а ели выплачивали больничные, то и 15 будет заполнено, и, соотвественно, суммирующие поля
Табл 3 также надо заполнять., ну и, далее свою таблицу, о льготах, у вас это 4.3, ну и 6 и 7
Насколько мне объяснили - деньги уплаченные на разные КБК перезачтены быть не могут. Хотя я в этом до сих пор не уверен - вам в свой фонд надо идти сдаваться.
Подскажите,нужно сдавать бух. баланс и ф-2 за 1 кв. 2012 г. или только за год при УСН -6%
Подскажите, шифры страхователя поменялись?
Taleka, а точнее?
4-ФСС!? изменения есть, но в основном то же самое, см. Инструкцию
Здравствуйте! Подскажите, такой вопрос: ООО, УСН6%, в начале марта 2012 встали на учет по ЕНВД. Согласно ст.346,29 НК исчислять ЕНВД нужно со сл. месяца, т.е. в моем случае с апреля. А что сдавать мне за 1квартал? Только отчеты по УСН или нулевку по ЕНВД еще баланс и ф2 ?
Подскажите, кто знает, пожалуйста.
Заполняю платёжное поручение налог УСН за 1 квартал на официальном сайте налоговой инспекции. С нового года они немного изменили данные для ввода, и после заполнения полей про основание платежа появляется загадочная надпись "Очерёдность платежа", где можно выбрать только 3 или 4. Что это означает и какую цифру надо поставить? :o
При оплате налогов очередность 3.
Не факт. Речь в этой статье идет не о постановке на учет налогоплательщика ЕНВД, а о государственной регистрации ООО или ИП
Если Вы зарегистрировали фирмы не в марте 2012 года, а раньше, то Вы за март платить должны
Всегда была очередность платежа в платежках, без неё банк не пропустит платеж. А 3 или 4 зависит от хотелок Вашего конкретного банкаЦитата:
аполняю платёжное поручение налог УСН за 1 квартал на официальном сайте налоговой инспекции. С нового года они немного изменили данные для ввода, и после заполнения полей про основание платежа появляется загадочная надпись "Очерёдность платежа", где можно выбрать только 3 или 4. Что это означает и какую цифру надо поставить?
БухбуБух, некоторые банки считают, что 4
Значит, тогда она выставлялась как-то автоматически и её не надо было заполнять самому, в прошлом году такого точно не было. Я пользуюсь Сбербанком, про него можно сказать что-то определённое? В любом случае, надо что-то поставить, потому что иначе мне сайт платёжку не сформирует.
"""10. Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации.""" Ведь процедура одинаковая, что при первичной рег. что при постановке на учет уже действующего предприятия - пишешь заявление на постановку на ЕНВД и все. Как-то не конкретно получается всетаки. Надо или нет сдавать бух. отчетность и считать налог?
а какие отчеты по УСН за 1 кв?! :o
нулевок по ЕНВД не бываетЦитата:
или нулевку по ЕНВД
упрощенцы не обязаны, но налоговые требуют
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=407324
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=415533
-->Цитата:
и считать налог?
В каком смысле одинакова? Речь в этой статье НК вообще не идет о постановке на учет налогоплательщика. А идет о государственной регистрации. Слова "государственная регистрация" прямо приводят на к Федеральному закону от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"Цитата:
Ведь процедура одинаковая, что при первичной рег. что при постановке на учет уже действующего предприятия - пишешь заявление на постановку на ЕНВД и все.
Куда уж конкретнее? :)
Спасибо за ответы, особенно за ссылки, не пришлось лопатить форум :)
ИП на ЕНВД,в декабре 2011 прошла сделка купли-продажи с оплатой через р/счет,придется платить по ней НДС или нет? Покупатель- общественная организация.Пож.подскажите!
irina64, такие вопросы не обсуждаются в этой теме
Спасибо огромное за проделанный труд.:love::love::love: Мне, как новичку, это более, чем полезно. Три раза вспотела, пока старалась разобраться что же мне сдавать...уххх. :wow:По ООО теперь не переживаю
А можно еще два вопроса :))
Если ООО деятельность не ведет, зп не начисляет (сам учредитель и есть директор - в отпуске без сохранения зп) надо сдавать я так понимаю нулевые формы. Как правильно оформить - прочерки просто везде?
Знаю, что тут персонифицированный отчет н обсуждают, а не подскажите ссылку, где обсуждают :love:
И еще, Вы про всех расписали и про ООО и про ИП-шников таких и эдаких, а что сдавать ИП, которые на УСН на основе патента :o
Ну с почином всех! Я имею в виду 1-й квартал. Можно вопрос по декларации по ЕНВД? Спасибо! У меня ОКВЭД - 74.81 - деятельность в области фотографии, т.е. в ОКУНе начинается с 018000, а заканчиваются 018300. Мне же клеточек на странице не хватит, если я все перечислю. Что писать-то по коду стр. 015?
достаточно одного
да уж, слава Богу, а то я думала также как и ИП на ЕНВД :redface:
Сижу и так сейчас потею, как бы не сделать ошибки, заполняю первый раз в жизни формы для ООО-шки на УСН (опытные бух-ры сейчас хихикнут:redface: но мне простительно, я не бух.). Хорошо, что еще нет работников с зарплатами, точно не разобралась бы...
По поводу заполнения. Для форма-4 ФСС. Титульный заполнила, все четко и ясно в инструкции расписано. Дошла до табл №1 Я так поняла если у меня не было ни финанс.-хоз. деят-ти, ни зарплаты, то мне прочерки ставить везде? И еще, в инструкции написано все сдаают обязательно титульный, табл 1, 3, 6, 7, а остальные не надо, если типа нет данных. То есть эти листы вообще не заполнять и не отсылать. Да?;)
на титульном листе нужно указать кол-во подтверждающих документов или их копий, которые прилагают к форме, как Вы считаете, если у меня прочерки везде и "нулевая" отчетность по форме 4 ФСС , мне надо что-то прилагать? Например приказ о назначении ген дира и приказ о том, что он сразу уходит в отпуск без сохранения з/п на год (зарегились только в марте).
p.s. письмо о том, что з/п не начисляется и хоз.финанс. деят-ть я не веду я уже послала в ФСС, может его копию еще раз приложить?
Алена-БАРХАТ, не надо ничего прикладывать к расчетам и декларациям
Кроме доверенности, если эти документы подписывает не руководитель, а доверенное лицо
спасибо огромное за оперативные ответы
Перешла к заполнению заявления о подтверждении оквэд и справки. В инструкции заполнения сказано: "Основной вид экономической деятельности вновь созданных страхователей, которые не осуществляли свою деятельность в предыдущем году, не требует подтверждения в первый год их деятельности".
Что, как раз про мое ООО. То есть я ничего не посылаю в ФСС - ни справку, ни заявление? Может письмо послать, мол, я первый год, поэтому на основании п.6 Порядка ...., утвержденного Приказом
Минздравсоцразвития России от 31 января 2006 г. N 55 ничего Вам не посылаю ...:p или тоже не надо?
...извините, если вопросы идиотские, просто с гос органами лучше что-то "пере"-узнать, чем "недо"-спросить:wow: а то потом атата...:spy: