2-НДФЛ сдается за работников, агентами
а "за себя" ИП сдает 3-НДФЛ, если он на ОСНО
отчетность ИП без работников
-->
2-НДФЛ сдается за работников, агентами
а "за себя" ИП сдает 3-НДФЛ, если он на ОСНО
отчетность ИП без работников
-->
Последний раз редактировалось галава германа; 05.04.2012 в 03:02.
Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов.
Оплатить заранее, потому что могут быть причины по которым удобнее оплату произвести за месяц до даты платежей. Вот к примеру через кого-то, например, специализирующиеся предприятия, поручить им?
А квадратные метры в декларации по ЕНВД заполнять округленно, или с сотыми?
Например, в договоре аренды площадь 50,62 кв.м
Указывать 51 или 50,62?



51



Вопросик по РСВ-1.
Новая форма заполняется в копейках. Т.к. платили мы за 2011 год в рублях, как и положено, программа на начало года выставила задоленность сколько-то там копеек на начало года.
Вообще в ПФР как? остатки этих копеечных задолженностей переходят на след. год или обнуляются?
Что писать в РСВ? ставить 0 или оставлять эти копейки?
(а вообще складывается впечатление, что стоит платить, не взирая на закон, в рублях и копейках, чтоб все сходилось...)
Декларация по ЕНВД. Опять про стр.015. Я правильно поняла или нет? Если в строке 010 указываешь код 05, а не 01 .02 .03, то в стр.015 ничего указывать не надо?Я понимаю, что надо дождаться 8 апреля, но потом может времени не хватить разобраться в том, что напридумывали......
При заполнеии справки на подтверждение основного вида деятельнотси - доходы , откуда берем цифру? Из прибыли строка 2110 - выручка или нет?



mist35, вроде в Порядке заполнения про это ясно написано, в чем сомнения?
Weren, у Вас какая система налогообложения?
Вообще 90 счет берется



Ну раз сказано только про это, то значит другим не надо
Помогите разобраться.
По форме организации мы АНО - автоном неком организация.
По учету УСН -6%
По ОКВЭД 73,2 - научные ииследования.
То есть мы подлежим льготному режиму (20% ПФР и 0,2 ФСС)
Как отчитаться , если январь и февраль оплачивали поностью взносы, не зная что будет более 70% дохода по этому ОКВЭДу?
Verona51, это гимор наиполнейший.
В момент когда вы обнаруживаете (70% от основной деяфтельнгости) что попадаете под льготы - делаете перерасчет с начала года по льготным тарифам и подаете РСВ в которой есть пререплаты.
Но самое интересное наступает в обратном случае: если в конце года вы вдруг обнаруживаете, что теперь менее 70% от основной днятельности и вы не имеете право на льготы, то вновь делаете перерасчет с начала года, подаете корректировки из которых будет видна недоплата по взносам за тот период, когда вы полагали что под них попадаете и (ВНИМАНИЕ) оплачиваете пени по недоплате взносов.
Ну и корректировки по ПУ в этом случае не избежать.
Короче .... Ну вы поняли....
То есть отчитываться как обычная система? (22 - 5,1 - 2,9) Всеж разница в 10%
Это целиком и полносью решать вам.
Но если хотите воспользоваться своим законным правом на льготы - следите за тем, чтобы доход от основной деятельности превышал 70% - и все будет хорошо.
Что будет в противном случае - лучше и не думать :-(
Может еще у кого-то похожая ситуация? Хотелось бы услышать мнения. Как сдать правильно ФСС?
Яж написаол как! Сам проходил - по этому и пишу.
Делаете перерасчет начислений с начала года по льготному тарифу. Вносите рельные платежи в форму. Там везде получится переплата - так и сдаете.
Сейчас у вас освобождение на взносы по заболеваниям и материнству - следовательно оплаченные туда суммы повисают - пойдете в ФСС и будете писать заявление на возврат.
Ну а по пенсионке - так просто в след. квартале меньше на сумму переплат заплатите.
Уважаемый MikleV!
Значит образом табл.1 будет с прочерками? Заполняем 4.3 и 6,7 табл.?
А переплаченные деньги возможно будет перезачесть по ФСС от НС и ПЗ?



Verona51, у Вас есть выручка? И выручка по основному виду деятельность составляет не менее 70%?
Да, по 1 кв 2012 не менее 70% по научн исследованиям - то есть льготируемый ОКВЭД
Ну почему с пропусками-то? Выж писали, что по ошибке платили с начала года - значит поле 16 будет заполнено, а ели выплачивали больничные, то и 15 будет заполнено, и, соотвественно, суммирующие поля
Табл 3 также надо заполнять., ну и, далее свою таблицу, о льготах, у вас это 4.3, ну и 6 и 7
Насколько мне объяснили - деньги уплаченные на разные КБК перезачтены быть не могут. Хотя я в этом до сих пор не уверен - вам в свой фонд надо идти сдаваться.
Подскажите,нужно сдавать бух. баланс и ф-2 за 1 кв. 2012 г. или только за год при УСН -6%
Подскажите, шифры страхователя поменялись?
Taleka, а точнее?
4-ФСС!? изменения есть, но в основном то же самое, см. Инструкцию
Последний раз редактировалось галава германа; 06.04.2012 в 13:12.
Здравствуйте! Подскажите, такой вопрос: ООО, УСН6%, в начале марта 2012 встали на учет по ЕНВД. Согласно ст.346,29 НК исчислять ЕНВД нужно со сл. месяца, т.е. в моем случае с апреля. А что сдавать мне за 1квартал? Только отчеты по УСН или нулевку по ЕНВД еще баланс и ф2 ?
Подскажите, кто знает, пожалуйста.
Заполняю платёжное поручение налог УСН за 1 квартал на официальном сайте налоговой инспекции. С нового года они немного изменили данные для ввода, и после заполнения полей про основание платежа появляется загадочная надпись "Очерёдность платежа", где можно выбрать только 3 или 4. Что это означает и какую цифру надо поставить?![]()
При оплате налогов очередность 3.



Не факт. Речь в этой статье идет не о постановке на учет налогоплательщика ЕНВД, а о государственной регистрации ООО или ИП
Если Вы зарегистрировали фирмы не в марте 2012 года, а раньше, то Вы за март платить должны
Всегда была очередность платежа в платежках, без неё банк не пропустит платеж. А 3 или 4 зависит от хотелок Вашего конкретного банкааполняю платёжное поручение налог УСН за 1 квартал на официальном сайте налоговой инспекции. С нового года они немного изменили данные для ввода, и после заполнения полей про основание платежа появляется загадочная надпись "Очерёдность платежа", где можно выбрать только 3 или 4. Что это означает и какую цифру надо поставить?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)