Я правильно понимаю:персучет не сдается вообще: если деятельности не было и ген в администр. отпуске, з/п не начислялась и не выплачивалась. Сдаем в течение года только РСВ.
Вид для печати
Я правильно понимаю:персучет не сдается вообще: если деятельности не было и ген в администр. отпуске, з/п не начислялась и не выплачивалась. Сдаем в течение года только РСВ.
Аня Я, можно сдавать с админ, а можно вообще не сдавать. разницы нет.
У Вас работники-то числятся официально? Чё-то Вы не догоняете,похоже,об чём речь в РСВ-1:yes:
Fraxine,У Вас работники-то числятся официально? Чё-то Вы не догоняете,похоже,об чём речь в РСВ-1:yes:
Причем здесь декларация по УСН?
Здравствуйте!
Если сдавать ИС лично, надо ли сшивать пачку? И что с чем сшивать: СЗВ-6-4, АДВ-6-5, АДВ-6-2 и поименный список - все вместе? Надо ли брать с собой xml-файл, и на чем - на флешке или на дискете?
Подскажите, пожалуйста.
Такая ситуация. Физ. лицо по ГПД выполняло работы со второго по четвертый квартал. В 3-м квартале был выплачен аванс, а в 4 квартале работы были закрыты актами. ИС на это физ. лицо во 2 и 3 квартале не подавались. Аванс в 3 квартале был показан по другим сотрудникам. Сейчас надо подать:
сведения ИСХД по сотруднику с ГПД за 2 квартал 2013 с нулевыми суммами начислений и уплаты и с правильным стажем , сведения ИСХД за 3 квартал 2013 с нулевыми суммами начислений и уплаты по этому сотруднику, пачка с типом формы КОРР с правильно разнесенными суммами начисленных и уплаченных страховых взносов (отчетный период — 4 квартал 2013 года, корректируемый период — 3 квартал 2013) пачка АДВ-6-2 (единая на исходные сведения за 4 квартал 2013 года и корректирующие за 3 квартал 2013).
Правильно ?
Отчет был сдан 2 недели назад на проверку, приехала за результатом, сообщили, что отчет не принят- на 40 копеек блок "уплачено" АДВ 6-2 больше блока "начислено"
Вопрос вот в чем, если не принят отчет-сдавать заново весь пакет как исходящий?
Или уже делать корректировочный?
Подскажите, пожалуйста
Реальная , с признаком ИСХД.
Сформировала ИС в 1С8.3.Нет списка застрахованных и СЗВ -6-2. Нужно ли их сдавать за 4 кВ. 2013 г??
Есть РСВ-1, АДВ-6-2, АДВ-6-5, СЗВ-6-4 на каждого.
Добрый день,
подскажите, мы раньше сдавали отчетность через такском, был заключен договор. с этого года перестали сотрудничать с такскомом. сдаем всю отчетность сами. Примут ли у нас отчет в пфр, раньше не принимали у тех с кем заключили соглашение? и еще одна проблема, у нас нет дискет, на флешке примут отчет?
Спасибо.
Честно пользовалась поиском, но не нашла. ООО зарегистрировано в конце 2013 года, зарплаты не было, работник 1 - директор. Поскольку в принципе деятельность у фирмы льготная (платим пониженный тариф по п. 8, УСН), но ее не было в декабре, то я должна ставить тариф - 52, НР, правильно? А в первом квартале соответственно, если появится льготная деятельность, то уже ставлю код - 07, ПНЭД.
Не могу понять что с Документы ПУ 5 такое. Формирую РСВ, ругается, что нет тарифов за 2012 год в справочнике (они есть), в таблице в разделе 2.1. по молодому сотруднику начисления почему то не включает в строку, где облагаемая база для страховой части, но при этом считает взносы. Что за ерунда?
Здравствуйте. Пожскажите, пожалуйста, для годовой отчётности, кроме форм РСВ-1, АДВ-6-2, АДВ-6-5, СЗВ-6-4, что ещё надо сдавать?
ekachka, нет. ничего нового. все тоже самое как в 3 кв.
Добрый день.
Формирую в 1с 77бух 553 релиз
Проверка пишет "Указан недопустимый отчетный период 4 квартал 2013 года (С 01.10.2013 ПО 31.12.2013) для исходной формы СЗВ-6-2"
Мне нужно обновить 1с?(((((((
и еще "Ошибка пакета. Не представлен файл, содержащий документ РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ_СВ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ_НАЧИНАЯ_С_2012_ГОДА (форму РСВ-1)
***40: Ошибка пакета. Не представлен файл, содержащий документ ОПИСЬ_СВЕДЕНИЙ_ПЕРЕДАВАЕМЫХ_СТРАХОВАТЕЛЕМ (форму АДВ-6-2)"
совсем кошмар(
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста - мне нужно сдать корректирующий отчет по ИС за I квартал 2013 г (ошибка - не тот человек "получил" доуплаченные взносы на страховую часть). Для этого нужно сдавать ИС вместе с РСВ-1 за 1 квартал (тоже как корректирующий отчет, хотя там все правильно) или просто нужно сдать ИС корректировку? И нужно ли пересдавать ИС за 2 и 3 кварталы (корректирующими отчетами). Человек, который "недополучил" взносы - он уволился во 2 квартале. Заранее спасибо.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста!
Сдавали отчеты за 2013 г, с беременными и кормящими;). В РСВ необлагаемые суммы показывали, в индивидуальных сведениях никак их не отражали. Спрашивала в начале года у инспектора, она сказала, что показываем только облагаемые взносами. Сейчас оказалось, что в ИС нужно показывать ВСЁ. Так как по этим людям облагаемых сумм не было, СЗВ-6-4 на них не сдавались. В Пенсионном просят не корректирующие, а исходные сведения за 2 и 3 кварталы. Исходники я сделала, но при выгрузке 4 квартала ПУ 5, естественно, их не видит и не цепляет.
Может, кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией...
Заранее спасибо!
Простите, но нет времени читать всю ветку, в РСВ-1 указывать ОКТМО или ОКАТО? Заранее спасибо.
ОКАТО
Имеем работников в Мск и на северах. Соответственно сформировало две пачки - обычную и РКС. НО!
1) В обычную пачку попали люди с северов, по которым не было начислений - только перечисления взносов. Соответственно периода работы у них не стоит, РКС указывать негде. Их оставить в обычной пачке или перенести в РКСную, где они были в предыдущие периоды?
2) 01.10 уволился северный работник. При этом в этот день он находился в отпуске без сохранения з/п (код АДМИНИСТР)
Соответственно начисления (при увольнении) у него есть, но программа период работы (1 день за свой счет) проставила без РКС. С ним чего делать? Так и оставить или вручную внести, что у него РКС?
Возник такой вопрос (делаю сведения в ПУ5), в 2013 на начало года была переплата по взносам, в первом квартале в январе и феврале были начисления зарплаты, все взносы были уплачены без учета переплаты (т.е. переплата осталась). Второй квартал и третий квартал начислений нет, переплату тоже никак не показывала (я же правильно понимаю, что и не надо было?), в октябре было начисление з/п, заплатили взносы в декабре (и опять переплату не учли, на конец года получилась переплата). Теперь у меня формируются сведения за 4 квартал и когда рассчитываю уплаченные взносы, то мне прога считает сумму уплаченных взносов за минусом, получившейся на конец года переплаты, получается вот так (условно):
Начислено на страховую - 600, уплачено - 500
Начислено на накопительную - 300, уплачено - 200
Т.е. как будто мы не доплатили взносы, а на самом деле долга нет. Мне вручную просто вписать сумму уплаты равную сумме начислений?
Добрый День!
К ужасу обнаружила, что вместо ДЛДЕТИ для сотрудницы, которая в отпуске уже с 1,5 до 3-х лет указывали просто ДЕТИ. Чем грозит такая ошибка??