ест у кого-то налоговая 24 по Красногорску? ну вообще нереально дозвониться! знает кто телефон отдела по взносам?
Вид для печати
ест у кого-то налоговая 24 по Красногорску? ну вообще нереально дозвониться! знает кто телефон отдела по взносам?
Здравствуйте, возникло два вопроса:
1) сдалала по обособке расчет, а не надо было. Написала письмо с просьбой аннулировать, отправила электронно, дозвониться до налоговой нереально, судя по законодательству все же необходимо сдать пустую корректировку? Или тут другой случай и достаточно письма,т.к. обязанности сдавать расчет не было?
2) если я показываю превышение расходов над начислениями, то мне все равно надо уплачивать все начисленные суммы, а потом в конце года готовить в налоговую как в ПФ заявление, чтобы вернули деньги на расчетный счет или я могу сразу уплату уменьшать на расходы?
Все, кажись, отмучились. Положительный протокол.
Это что, и все? Или потом еще может уведомление об уточнении приползти?Цитата:
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде Налоговый орган: МИ ФНС №24 по г.Москве (код 7724)
Дата поступления: 04.05.17
Отчет принят. Нарушений нет.
Доктор Ватсон, а вас не смущает дата поступления 04.05.17?
Нет, учитывая, что только 02.05.17 пришла квитанция о приеме. Я же звонил в налоговую 02.05 - мне сказали - в обработке, ждите.
Учитывая тот бардак, который с РСВ творился в налоговой, я и сегодня не ждал. По закону же считается дата отправки, а она подтверждена и СБиС, и самой налоговой - 25.04.17.
А как узнать, какой ОКТМО правильный?
Всегда указывали 46623101, сегодня, после писульки из ФНС о неверном ОКТМО зашла на статрег - там ОКТМО 46623101001
Исправлять?
46 623 0 0 2 1 Красногорский муниципальный район г Красногорск
46 623 100 0 8 1 Городские поселения Красногорского муниципального района/
46 623 101 0 5 1 Красногорск г Красногорск
46 623 101 0 5 2 Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района
46 623 101 1 6 2 г Красногорск
Жуткая таблица без заголовков... Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований с сайта статистики
3 города Красногорска, 001 на конце нет... есть 051 и 162 :ireful::bad:
Отправила 2 варианта: 8 и 11 цифр
Сдали в первых рядах в апреле РСВ по старой форме. В конце апреля пришло письмо, что надо повторно сдать.
Пока выходные, а тут уже 4 мая (последний день сдачи РСВ - 2 мая). Чем нам грозит задержка со сдачей РСВ?
куда?
В случае несдачи или просрочки расчета по страховым взносам с 2017 года ответственность наступает по п. 1 ст. 119 НК РФ. А это штраф в размере 5% не уплаченных по данному расчету взносов за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
На это указала ФНС в письме от 30.12.2016 № ПА-4-11/25567.
Сдали в налоговую в первые дни апреля по электронному документообороту. Обычно для электронных отчетов сроки больше были дней на пять, вот мы и просчитались. Всего на 2 дня (они там все меняют без предупреждений, а мы тут крутись). За 2 дня мнимой просрочки (мы ж электронные отчеты сдаем) - 1т.! Представляю, сколько насобирают на этом по стране!
ой ли? прям уж так без предупреждений? А ничего, что глава о страх.взносах введена в НК законом от 03.07.2016? Так что это Вы сами срок прошляпили.
не мнимой, а вполне реальной
для Расчета по страх.вызносам срок сдачи один и для электронной отчетности, и для бумажной
а как налоговая могла принять отчетность не по утвержденной форме? там же файл совсем другой...:hmm:
спустя почти месяц? Сомнительно... Формат файла не тот, да и наименование - тоже, поэтому он отвергается сразу. Так что явно
однозначно готовьте. Взносы-то правильно и в срок уплачивали? Если нет, то одной тысячей не отделаетесь...
Коллеги, что делать?
Висит мой РСВ уже 8 дней, есть только извещение о получении документа ...в налоговую не могу дозвониться даже через горячую линию... уже написала им письмо с просьбой принять отчетность...ни ответа, ни привета...
просто сидеть ждать когда штраф придет и всё?
Не подскажите как правильно заполнять:
Организация УСН по спец видам не платит взносы по ВНиМ.
В феврале 2017 получила сумму от ФСС за больничные 2016г.
Ее соответственно указали в приложении 2 строка 80(Возмещено ФСС).
НалогоплатильщикЮЛ при расчете вычел ее в строки 90(сумма подлежащая уплате) и перенес в 110 строку раздела 1(сумма подлежащая уплате). А теперь получили требование уплаты задолженности и пени ровно на такую сумму.
Вопрос как правильно поступить:
1) Не указывать сумму полученную от ФСС в строке 80 т.к. она за 2016г?
2) Вручную написать без нее строки приложение2_90 раздел1_110?
3)написать в налоговую, что задолженности нет т.к. была задолженность ФСС на конец 2016г?
Уточненка
Хорошая у вас налоговая, логично мыслит, а вот у нас (29 по Мск) при сдаче я позвонила в камералку, сказали что с директором учредителем все равно сдается третий раздел, пришлось его со скрепкой к отчету приложить и написать там ручкой что это директор-учр без трудового договора.
В другую сдала без третьего раздела не спрашивая.
Теперь живи и думай как это примется.
doubtpoint, полистайте темку - много обсуждали о том,что расходы, возмещаемые за 2016г по стр 080 не указываются. Иначе вы должны бюджету, на что и пришло требование по уплате.
Пришло требование об уточнении расчета. В нем написано только, что неправильно заполнен раздел 1, а что неправильно - непонятно. Отчет перед отправкой прогоняла через он-лайн проверку: ошибок не было. Где ошибку-то искать?
Какие цифры на титульном листе надо поставить в случае сдачи РСВ-1 для закрытия ИП?
Дело в том, что заполняю в Налогоплательщике ЮЛ и он никак не хочет менять 31 на 52 (отчётный период) и ставить галочку (ликвидация, пишет - это только для организаций. Или сдать как просто за 2 квартал?
Если не поставить про ликвидацию, то непонятны основания сдачи отчета раньше срока
В том то и дело, в НЮЛ можно поставить форму "Форма реорганизации,
(ликвидация)(код)" ноль. Но тогда при нажатии рассчитать период всё равно 31, а по правилам заполнения должен быть 52. А если поставить галочку в зелёном поле "При реорганизации (ликвидации) организации", то контроль показывает, что это только для организаций. Выход есть - поставить ноль и отключить формулу в расчёте периода- поставить вручную 52. Но правильно ли это?
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста такой вопрос, сдала РСВ, пришло уведомление об уточнении расчета, несоответствие ФИО, ИНН...по работнику -он белорус, сдала сведения на него без ИНН(оказывается он его давно получил) но в бухгалтерию не сообщил, что делать отправить расчет заново с указанием ИНН?
Добрый день. Подскажите пожалуйста за какой период я должна поставить доходы в графе 1 приложения 7 расчета по страховым взносам. Смущает формулировка: "по итогам года предшествующего расчетному периоду". Вторую графу заполняем только в годовом расчете, получается, что я должна в первой графе каждый квартал ставить сумму доходов за прошлый 2016 год, и приложение до конца года не информативное?
Заранее спасибо.