:wow:Это, конечно, радует, даже очень!:wow:
Только, теперь вообще непонятно, как ФП за себя, вычитать пропорционально доходам, если по вмененке не вести учет доходов. Вот нарисую сейчас учетную политику, а дальше тупик... :o
Вид для печати
:wow:Это, конечно, радует, даже очень!:wow:
Только, теперь вообще непонятно, как ФП за себя, вычитать пропорционально доходам, если по вмененке не вести учет доходов. Вот нарисую сейчас учетную политику, а дальше тупик... :o
Лейсан26, еще раз - как Вы будете вести раздельный учет, сугубо ваше дело. Хоть в тетрадочке в клеточку.
Над.К, Всё поняла, спасибо :)
Подскажите, ООО на усн 15% зарегистрирована в феврале 11 года
деятельности не было, нужно ли печатать пустую книгу и заверять?
Как раз к предыдущему вопросу вдогонку - нужно сдавать пустую книгу или там нули какие-то ставить?
Прошу помочь...работаю по патенту на УСН...получил письмо из налоговой с требованием предоставить КДиР за 2010 г....кассового аппарата у меня нет, выдаю БСО (автосервис)....БСО за тот год найти уже не могу....что мне грозит за непредоставление КДиР? как выкрутиться из сложившейся ситуации?
user2002, скажите, а чем Вы думали? Вы не знали, что документы надо хранить 4 года? :(
Санкции за непредставление книги мизерные, 200 рублей по ст.126
Но налоговая может сильно потрепать нервы :(
user2002, штраф ладно, но зачем-то налоговая книгу запросила? Они так просто у упрощенцев книги не запрашивают
Во-первых, не все доходы могут попадать под патент. Во-вторых, есть лимит по УСН, он хоть и в 60 млн. в год, но его превышать нельзя. Поэтому учет доходов и ведется
Скажите, пожалуйста, а нулевую книгу заверять пустой или там тоже надо ставить прочерки?
Над.К, очень благодарен за четкие ответы...как всегда выручаете...с Новым Вас...успехов и всего хорошего
помогите разобраться....УСН - доходы, заполняю КУДИР, справку к разделу 1, не совсем понимаю что писать в строке 030???? речь идет о начисленном налоге за прошлый год и его оплате в 11 году??
например начислено было за 10 год 5р, а оплачено в 11 г 4 р, значит в строку 030 я ставлю 1 р???
Всем привет! с вопросами помогите разобраться. у меня упрощенка д-р 15%, занимаюсь организацией совместных покупок.
Например, закупила я товар на 100000 р, из этого товара себе и своей семье оставила на 20000, организаторский % с 80000 составил 12000, т.е мой доход будет 80000+12000, это меньше расхода. Как в куДИР писать расход 100000 , а доход 92000 ? :love:
Здравствуйте. С наступившим 2012! Я - ИП, УСН, 6%. За 2010 г. КУДИР в бумажном варианте регистрировала в ИФНС в начале года. За 2011 г. по аналогии обратилась в ИФНС, где мне ответили, что теперь регистрировать не надо. Весь 2011 г. заполняла бумажный вариант. В конце года снова звоню в ИФНС, где мне снова отвечают, что КУДИР регистрировать не надо, её предоставляют только по запросу ИФНС (при этом не уточняется: книга в бумажном ли электронном виде). Что получается?:
1) за 2011 г. в бумажном варианте не зарегистрированную (прошивка, подпись, печать только мои, как ИП) КУДИР я храню до момента, как ИФНС сама по запросу попросит её? 2) Может книгу за 2011 г. перепечатать и распечатать в электронном виде?
3) За 2012 г. я веду КУДИР в электронном виде, всё только в компьютере и распечатываю только по окончании 2012 г., и снова нигде не регистрирую?
Спасибо, что уделили мне время.
открылись в 2010 г, платили за него в 2011г, везде все по разному написано,,,,где то вообще написано что УСН - доходы справку к разделу 1 не заполняют, я совсем запуталась!!!!
Ответьте, пожалуйста, на вопрос №2299. Спасибо.
Gzik, прочтите это
Спасибо, прочитала.
Но как быть, если сама ИФНС и в начале и в конце года отказывается регистрировать КУДИР, объясняя, что в этом нет необходимости?
Чем мне грозит в последующем, если КУДИР не зарегистрирована?
Так не бывает. Договор есть всегда. Т.е. Вы покупаете товар, потом его перепродаете? Ну значит все просто, товар становится расходом только тогда, когда он реализован. Нет реализации, нет расхода товара. А то, что не расход, налоговую вообще не интересует.
Продавать самому себе... Это знаете ли, извращение :) Вы ИП, у Вас все имущество личное. Вы можете вообще никому этот товар не продавать, а взять и подарить. Просто в расходы Вы его включить не сможете.
"должностные лица обязаны в присутствии налогоплательщика заверить Книгу подписью и печатью (код услуги "02.01.010" Единого стандарта обслуживания налогоплательщиков, утвержденного Приказом ФНС России от 05.10.2010 N ММВ-7-10/478@)."
ИП, УСН-6. Имею долларовый счет.
В КУДИР указываю дату прихода денег на транзитный счет, сумму, конвертированную по курсу ЦБ, а в качестве первичного документа - акт с контрагентом.
Но вот читаю форум, и вижу, что в качестве первичного нужно не акт указывать, а банковский документ - уведомление или что-то еще?
Как правильно?
вы на рынок приходите вам какой то договор дают? нет конечно! вот так и у меня. есть только договор между мной и поставщиком. по этому договору мне пришла партия товара , я ее оплатила и реализовала, но реализовала часть(остальную часть я себе забрала), а как мне в кудире это отразить. в расход- то что продала? каким числом? датой продажи? а как же моя платежка по которой я деньги с р/сч списала- она не в счет что ли? доход это то, что я списываю с Zотчетов. учет товара я ж не веду и меня никто обязать это сделать не может. как мне в книге отражать полностью или нет я товар реализовала?
у меня весь товар "под заказ". вот допустим 1 числа я оплатила счет на 100000, 5-го все распродала на 92000(наценка составила 12000), за исключением того что себе оставила. как в кудир отражать?
расход 80000 по плат поруч №...(но платежка то на 100000 в реале)
доход 92000 по Z отчету
И это по Вашему означает отсутствие договора, да? :)
Естественно. Датой реализации.
В счет. Если бы Вы не оплатили товар поставщику, Вы бы даже после реализации товара не могли бы его в расход пустить.
Ну как это не может? Если Вы не ведете учет товара, списываемого в расходы, то Вам просто выкинут все их расходов при проверке и все. Вы должны учитывать свои расходы, раз хотите на них уменьшать налогооблагаемую базу.
Так и отражать - 5 числа доход от выручки и в расходы себестоимость проданного товара
спасибо за ответ!
теперь еще больше вопросов(((
1. когда я оплачиваю счет поставщику, я его в кудир в расход не пишу? а пишу тогда когда реализую товар
например
реализация товара доход-30000(Z отчет), расход 20000(плат поруч №... от .....2011) в одной строке?
2. в каком виде вести учет товара? отдельно в тетрадочке? и что там писать? принято 100 единиц, продано 1 января -10 по цене...., 2 января -20 по цене....
1. СТроки две, зачем писать в одну?
2. Как хотите, можно и в тетрадочке. Принято товара по такой-то накладной, продано такого-то числа столько то,
спасибо огромное , Над.К!
переделывать придется книгу всю((((
а когда услуги банка в расход включать? в день проведения сделки? т.е оплатила я поставщику 100000 1 января, комиссия и прочие пересчеты наличности....пишу в расход в день проведения или также в день реализации?
если у меня на р/счете осталась некая сумма денег, а за нее банк уже насчитал %% за перевод, то это ведь расход ? и он остается расходом в 2011 г или его как то переносить надо?
и услуги ТТН когда в расход включать, после реализации товара? :(