Телефон не выдержит (а нервы тем более), если по каждой фирме на него будет приходить смс о получении очередного спама из ПФР или ИФНС . ;)
Вид для печати
Мне вот из КДС прислали письмо, с просьбой предоставить информацию о предполагаемом объеме декларации по НДС. Вопрос, как узнать объем декларации?
ЮНаталия, смотря в каких единицах измерения спрашивают
Выдержка с сайта КДС
Цитата:
Для сбора и обработки статистических данных о предполагаемых объемах деклараций, передаваемых в электронном виде, для налоговых инспекций, оператор электронного документооборота ООО "КДС" просит предоставить до 10.12.2014 г. информацию на электронный адрес XXX о примерном количестве листов, содержащихся в декларации по НДС в разделах с 8 по 12, предоставляемую в первом квартале 2015 г., в следующем виде:
- Если объем в декларации не превышает 50 листов, информацию можно не предоставлять.
- Если объем в декларации превышает 50 листов, то нужно сообщить примерное количество, например 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 ..., 1000, 2000 и т.д.
В общем у нас получилось в среднем 50/60 листов за квартал, позвонил в КДС, сказали что можно ничего не высылать. :)
Доброе время суток! Подскажите а как в свете новых изменений быть в такой ситуации - фирма сдает нулевые отчеты. Деятельность не ведется, но пока фирмы не закрываются. Сдается почтой на бумаге. Как теперь быть?
kapitoshka2005, УЕД пока можно сдавать на бумаге.. но там ограничения есть по ее применению
но дело в том что они сдают именно отдельно все. и НДС тоже отдельной декларацией. заключать договор на электронную сдачу отчетности им нет смысла - фирмы будут все таки закрываться и действовать не планируют.
kapitoshka2005, ну так сами выбирайте либо НДС электронно либо УЕД на бумаге, если движения по кассе и банку нет
тоесть никаких вариантов нулевой НДС почтой больше не существует? Спасибо. буду рекомендовать сдавать УЕД...
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 238-ФЗ (п. 5.1 ст. 174 НК РФ) – в декларации по НДС надо будет показывать данные о счетах-фактурах, по которым вы начислили налог и заявили вычеты. Это относится к «упрощенцам» и «вменёнщикам», которые выставляют счета-фактуры с НДС.
Что важно знать: с 2015 года налоговая сможет сопоставлять показатели книги продаж и книги покупок поставщика и покупателя.
Вот интересная оценка этих изменений аудитором
Здравствуйте kapitoshka2005.
Федеральный закон от 04.11.2014 № 347-ФЗ, внёс многочисленные изменения в первую и вторую части Налогового кодекса, в том числе, в части НДС.
Что важно знать: все, кто обязан представить декларацию по НДС по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с 2015 года должны отчитываться только в электронном виде. Бумажный вариант декларации больше приниматься не будет.
«Я должен отчитываться по НДС через интернет, но не хочу платить оператору электронного документооборота (ЭДО). Лучше я отчитаюсь на бумаге и заплачу штраф 200 рублей. Декларация по закону ведь будет считаться сданной». Возможен ли такой вариант?
Декларация будет считаться не сданной.
Ст.2 п.1 http://mvf.klerk.ru/otvets/o041_347.htm
По сути эта «лазейка» будет прикрыта: Бумажный вариант декларации (со штрафом) больше приниматься не будет. Такой подход грозит блокировкой счета с 1 января 2015.Рекомендую просмотреть полезный вебинар (в записи) о последних изменениях по налогам (в т.ч. по НДС) с 2015 года.
Работы( в свете изменения в первую и вторую части Налогового кодекса, в том числе, в части НДС) конечно бухгалтерам прибавится. Хотя для уменьшения ручной работы конечно стоит рассмотреть вопрос полного перехода на электронный документооборот (ЭДО), включая электронный счета-фактуры.
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, а как же нужно будет отражать в новой декларации по НДС розничные продажи, на них же не выписываются с/ф?
Да, мы на ОСНО. А продажи по рознице попадают в книгу продаж так: провожу документ ПРОДАЖА В РОНИЦУ, и аотом на его основании делаю запись в книге продаж (немного только смущает, что покупатель указывается - физ.лица).
так теперь продажи физлицам в книге продаж не отражаются. Но НДС с них платить все равно нужно)
Обсуждали уже в этой теме
"8.1. При выявлении противоречий между сведениями об операциях, содержащимися в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, либо при выявлении несоответствия сведений об операциях, содержащихся в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной налогоплательщиком, сведениям об указанных операциях, содержащимся в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, представленной в налоговый орган другим налогоплательщиком (иным лицом, на которое в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса возложена обязанность по представлению налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость), или в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, представленном в налоговый орган лицом, на которое в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса возложена соответствующая обязанность, в случае, если такие противоречия, несоответствия свидетельствуют о занижении суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет, либо о завышении суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению, налоговый орган также вправе истребовать у налогоплательщика счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к указанным операциям.";
Добрый день. Мы часто переносим входящие счета-фактуры на следующий период, чтобы не допустить НДС к возмещению или убытка. Я правильно понимаю, что при обнаружении факта, что наш поставщик провел сч-ф в 1 кв. 2015, а мы во 2 кв. достаточно будет предъявить сч-ф и объяснить, почему мы не провели её в 1 кв. Или надо будет исправлять и подавать уточненную декларацию по НДС?
А минюст приказ с новой декларацией уже зарегистрировал?
ZZZhanna, 99% будет проверка по сумме меньше или равно.. у нас вот совмещение ЕНВД и ОСНО.. естественно у меня не все сч-фактуры на полную сумму в книгу покупок попадают..
По состоянию на 11.12.14 на сайте Минюста РФ информации о регистрации приказа ФНС от 29.10.14 за № ММВ-7-3/558@ не было.Но информацию Министерство вывешивает , как правило, с приличной задержкой.Да и ничего им не мешает провести регистрацию 31.12.14 или вообще задним числом уже в январе.Кстати проект самой инструкции по заполнению в интернете не найти.Форма декларации висит на сайте ФНС РФ уже давно.
Если речь про Порядок заполнения - http://mvf.klerk.ru/nb/434_09.htm.
Пока нет регистрации минюста, есть надежда.
Скажите, а где эту систему тестировали? В каком регионе?
Есть счастливчики - кто уже сдавал такие декларации?
Помогите понять - до какого уровня идет стыковка?
Если не стыкуется у нас и нашего поставщика или если он не предоставил сведения - это понятно, что у нас снимут возмещение. А если у нас с поставщиком все идет, а у нашего поставщика с его поставщика что-то не пошло или его поставщик не вышел на связь, тогда как? На нас этот факт как то отразится по цепочке?