Тогда..я могу сделать все справки и реестр вручную и сдать в бумажном виде, число работников 8 в ИП и 3 в ООО!???
Вид для печати
Имеете право. Но вспомните: "Имею право? Значит я могу..." - "Не можете." От почты не открутятся, а в окошке вполне могут упираться. Для почты надо не промахнуться с полнотой состава. Давно не стоял близко, не помню. Возможно, обсуждалось выше. Помню, для бумажного варианта раньше был ещё Протокол по форме из древнего Приказа, который тоже уже кому-то подкидывал. Если очень будет надо (повторяю: точного бумажного состава не называю), поищу ещё раз.
Подскажите можно в налогоплательщике 2009 сделать НДФЛ за 2008 и 2007 года или нужно устанавливать Налогоплательщик 2008 и 2007?
Доброго времени суток! наша ОООснимает в аренду землю у физ.лица. Арендную плату платим за минусом НДФЛ и перечисляем его в бюджет. При оформлении в Налогоплательщике не нашла подходящего кода дохода. Подскажите, какой должен быть код дохода?
Добрый день
Помогите пожалуйста ,НДФЛ удержаный из командировочных сверх 700 руб,как правильно отразить. Бух.справкой дт70 кт68.1 делала,они упали в справку,а начислений нет :(,получается НДФЛ излишне начислен,как вы делаете?
прог 8.1
М.б. зря не обращаете внимание на мою неосведомлённость по текущим требованиям к составу бумажного варианта отчётности. Кроме того выше сообщал, что ранее требовался один протокол. При сдаче в окошко бумажной отчетности обычно ничего (или почти ничего) кроме наличия необходимых подписей-печатей и должных форм бланков не проверяется. Либо поищите в этой ветке (или других 2010 одной - двух веточках про 2-НДФЛ) убедительное сообщение по бумажному составу, либо ждите или просите здесь. Есть ещё вариант "заготовка по максимуму всего, что можно подозревать необходимым".
У меня не совпадал,
по итогам года доплатила.
В общем, если я правильно понимаю, положено еще пени,
за то что удержали при выдаче, но не перечислили в бюджет,
отсюда бюджет пострадал, отсюда пени на организацию (!)
за несвоевременное перечисление налога физлица (!)
(поправьте если ошибаюсь :))
Ничего страшного. См. верное в #490. А при переплате нужна моральная готовность к смешному применению очень неудачного п. 78 НК РФ (обращаться с просьбой в налоговый орган зачесть переплату - он проверит и зачтёт). На практике до сих пор не знаю результата поведения "молчу" (при визите устно сообщили: "Зачтём"), но результат до сих пор не проверял
Чтобы не заплутать, я сначала делаю полный расчет под сдачу в наложку,
натыкиваю сразу платежку и по её предполагаемой дате оплаты - платежку на пени.
Бегу сдаюсь, если все ОК, тут же лезу отправлять платежки (нубучинка в багажнике моя :))
Но это только по конторам где я знаю остатки, а где знаю, там и так обычно ровно плачу,
и такие ситуации - исключение, если были перерасчёты
Сейчас вот мучаюсь,досдам как есть, потом эл. отчетность оформлю
(некому кроме меня с ее оформлением волохаться, не хочу бумажку, хочу на экране)
узнаю страшную правду о своих лицевых счетах ,
потом буду думу думать....
Предвкушаю радостную встречу :lupa:
П/что уже знаю, НДФЛ 30% платился на КБК 13%.....
Конечно, товарищ/господин Bucom прав, лучше самим тихонько доплатить (а иногда в письме к уточненке требуют, чтобы сразу отписались, мол, погашено),
чем ждать, когда вас официальной бумажкой попросят :yes:
Ну если суммы начислений маленькие, то пени копеечные,
а у меня иногда по 100-200 рублей, когда вовремя денег нет на счету, ЗП "раздали", а на налоги :grenade:
остался
Кризис, ё моё, неплатежей :(
Ой, напугали, 1/300!Цитата:
1/360 ставки ЦБ
Но на всякий случай проверила - и правда, она, трёхсотая! :D
Цитата НК:
4. Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога или сбора.
Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
То есть сейчас - 3 копейки в день за каждые 100 рублей
Калькулятор: http://www.klerk.ru/calc/penaltyfee/ и не мучайтесь
[QUOTE=NastasiaD;52683299]Ой, напугали, 1/300!
Но на всякий случай проверила - и правда, она, трёхсотая! :D
Спасибо..огромное!!! Всем..!!! Завтра пожелау себе ни пуха, ни пера!! может примут!! если уж не примут..скажут где ошибки, благо время еще есть!!! )) :)
программа Налогоплательщик
завела все данные, при выводе на печать справки 2НДФЛ Раздел 3 печатается, а раздел "Общие суммы дохода...."
5.1. 0
5.2. 0
5.3. сумма ндфл
5.4. 0
почему? что не так у меня заведено? помогите, пожалуйста
предыдущий вопрос отменяется-нашла свою ошибку
другой вопрос)
у нас на конец года неуплачен НДФЛ 2414р, в справке 2 ндфл где-то эта сумма должна быть указана?
пунк 4.1. код вычета "111" в графе "сумма вычета" нужно поставить 2000 или общую сумму предоставленных за налоговый период вычетов ( 9 месх2000=18000) ???
18000
Я испужалась за свою вменяемость
Хотя, пока сомневаешься в своей квалификации - значит она пока есть :D
Ну пусть даже кроооооооошечная :flirt:
Звиняйте за дубль,
Подскажите пожалуйста, то есть 1С правильно мне с февраля (начало декрета и далее в отпуск по уходу) ежемесячно ставит вычет 400 рублей?Цитата:
если в течение налогового периода доходы за некоторые месяцы не поступали, то стандартные вычеты накапливаются. Обратите внимание: накопленную сумму вычетов нельзя перенести на следующий налоговый период.
Т.О. получается, что сумма удержанная с каждым месяцем превосходит начисленную на 52 рубля, и к концу года будет "излишне удержано"
Это правильно?
И второй вопрос - если по вопр.1 ответ "да", то возможно ли ей было в принципе предоставить по свидетельству о рождении сразу еще и вычет на ребенка, хоть она и в отпуске?
Заранее спасибо за ответы
Заранее извините, если ответы уже были
И сразу третий вопрос:
Я могу ей эту разницу "выплатить обратно" или надо обязательно сдать с "излишним удержанием"?
4800. Универсальное правило: этот код дохода для всех случаев, когда нет (но действительно!) подходящего для 13%...Извините, поспешил. Здесь есть 1400.
А подскажите, 1)как называтся доход в Налогоплатедбщике -2009 под кодом 4800 и 1400?
2) Можно ли версию 13.33 установить на версию 13.22 Надогоплательщика-2009?
Спасибо!
Какой доход вписывать в 2-НДФЛ, начисленный или выплаченный (ну т е за минусом налога)?
Начисленный, конечно. Иначе у Вас суммы никогда не сойдутся
Да я тут это...:o читаю Приложение N 1 к форме N 2-НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС России от 13.10.2006 N САЭ-3-04/706@ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПО ФОРМЕ N 2-НДФЛ "СПРАВКА О ДОХОДАХ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
а там про доходы, полученные... вот и засомневалась
Спасибо, Таша :)
Сказочка, вся наша с Вами зарплата - это полученный доход. Просто часть его мы сразу отдаем государству
Девочки совсем завал.
Вношу корректироку за 2007 прога Налогоплательщик 2007.
1.Пишет Дата формирования меньше 2007 или больще текущей
2.Код вычета 101 указан не в том разделе справки. Это 600 руб. на детей
Указываю после кода 103. Он проходит а тот нет.
3. Вношу корректировку в адрес , жму ОК, новый не сохраняется только старый.
За 2007 г бухгалтером предоставился лишний стандю вычет.
Удержали у двоих из зарплаты. Как теперь внести в справку эту сумму удержанную-390. Если ставлю где долг за работником прога ругается.
Или нужно так:
5.3 4041
5.4 3442
5.5 209 был возврат
а дальше куда 390 , если удержали в 5.7 и тогда в 5.8 будет 0:love:
Как же это понять
Элемент: СвДохСтав/СтандВыч[position()=1]/ПравоВыч[position()=2]/КодВычет/
Значение: '101'
Ошибка: Вычет указан не в том разделе справки
А в каком , если не в 4.1?
Добрый день! подскажите пожалуйста, если деятельность не велась и доходов ни у кого не было - что делать? сдавать пустой реестр?? или вообще ничего не сдавать?
Доброго времени суток. По одному сотруднику я не удержала НДФЛ с компенсации за неисп. отпуск. (Начислено 3801, уплачено 3516) Уплачено 3801. Правильнее отразить задолженность за налогоплательщиком или исчисленный НДФЛ = удержанный = 3516 (так в 1С формируется)?
Люди помогите :(......Справка о доходах физ лиц.......в 3.Доходы облагаемые 13% ......там надо писать все месяцы даже если работник пришел в 10 месяце или как?
с октября
Спасибо а это точно...... :)