А она разве бесплатная?
Вид для печати
А что с этой ошибкой? Выше читала, что у некоторых такая была....Кто-нибудь дозвонился в налоговую? Что они говорят? У меня протокол не зеленый, а красный? Не знаю, что делать...
ошибка: ошибка заполнения: имеет место нечеткое заполнение отд. рекв., делающих невозможным их одн. прочтение, заполнение их карандашом, наличие не оговоренных подписью н/пл (рук. и гл.бухгалтера организации - н/пл) или его представителей исправлений;;Код ошибки
Вот сейчас разберемся, как и что ставить. Декретниц добавим в третий раздел. А почему 6НДФЛ никто не обсуждает. В контрольных соотношениях по СВ там есть как раз раздел 2.2. Строка 020 раздела 1 6НДФЛ должна биться или быть больше за счет выплаченных дивидендов со строкой 030 Расчета.
В строку 030 у нас с вами попадают декретницы, в 6НДФЛ их нет.
Как сдадимся то ?
Здравствуйте!!!! Помогите пожалуйста: третий раз сдаю отчет по страховым взносам в налоговую. отчет отрицательный пишут: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам. Помогите пожалуйста ,что это обозначает, хотя я специально просчитала каждого человечка и по месяцам и 22% и доп тариф.
вопрос в необлагаемые по форменной одежде - с НДС или без? по сумме переданной (из треб-накл.) сотрудникам одежде?
Добрый день.
Кто-нибудь уже сдал нулевой РСВ? Какие разделы там нужно заполнять? Из порядка заполнения следует, что обязателен для всех только титульный лист, а подразделы 1.1, 1.2 раздела 1 и остальные - если были выплаты. Еще письмо было, в котором чиновники указывали, что в разделе 3 не нужно заполнять подраздел 3.2.
Коллеги, доброго дня всем!
кто-нибудь сдавал вместе с Расчетом Заявление о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа)?
как вы это делали? нигде не вижу этого заявления - ни у оператора ЭДО (у нас Контур), ни в 1С...
как быть то? заполнять в Ексель и нести на бумаге?
сдали.
заполняли так же, как и написано в первом сообщении этой темы:
Список обязательных разделов при представлении нулевки: титульный лист, разд. 1, подразд. 1.1 и 1.2 приложения 1 к разд. 1, приложение 2 к разд. 1 и разд. 3.
подраздел 3.2 в отчёте был. Просто если его убрать, то раздел 3 без подраздела 3.2 будет нелепо смотреться
Возможно, что это заявление есть в Налогоплательщике ЮЛ. Можно отправить через Контур, не обязательно на бумаге.
Ст. 78 НК РФ:
4. Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным налогам осуществляется на основании письменного заявления (заявления, представленного в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или представленного через личный кабинет налогоплательщика) налогоплательщика по решению налогового органа.
Главное, чтобы форма заявления была актуальной - по Приказу ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@.
[QUOTE=doors06;54829287]Была у меня и такая мысль. Но мне она кажется несколько неправильной. Ведь взносы-то начисляются на эти выплаты, просто из-за ставки 0% они равны нулю.[/QUOTE
Мне тоже кажется, что база есть со ставкой 0%, но это был ответ двух налоговых, хотя как-то неуверенно отвечали:D
Shura_l,
Добрый день! Можно вопрос? (У меня тоже тариф 08)Вы в приложении1.2 как ставили: стр.010=кол-во застр.лиц, стр.020=стр.010 или 0 и стр.030=стр.050=сумме выплат или 0? спасибо
У кого эта ошибка "Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам" !!! Проверьте, чтобы была заполнена стр. 061 прил.1 к разделу 1 , а не только 060...!!!
Добрый день, коллеги. подскажите в какой бесплатной программе можно набить и выгрузить на печать и в СБИС новый расчет.
Объясню, сбис у меня не под рукой и туда хотелось бы просто отправить файл, заранее сформированный.
Плюс у меня 1 С 7.7 ЗиК в которой все очень сложно и не ясно, придется каким-то образом где-то все дорабатывать.
Плюс крик души, читаю и в ужасе не идут копейки.
У меня администрация и вспомогательный персонал делимые между ОСНО и ЕНВД. т.е. я вообще плохо себе представляю, что у меня что-либо красиво будет.
Есть кто уже заполнял два раздела и у кого есть делимые люди?
Мне не понятно, как может биться база РСВ и 6 НДФЛ?
В РСВ попадают суммы компенсаций за просроченную заработную плату, а в 6 НДФЛ их нет, не говоря про выплаты по больничным листам. В 6 НДФЛ пособие полностью облагается налогом и соответственно полностью попадает, а в РСВ первые 3 дня, как здесь пишут, не указывают, делают как 4 ФСС.
Вы первые три дня пособия (за счет работодателя) показали в РСВ?
[QUOTE=ТатьянаВал.;54830043Вы первые три дня пособия (за счет работодателя) показали в РСВ?[/QUOTE]
конечно же, их надо показывать !!!
Добрый день, нужна помощь! При выгрузке в такском, выскакивает ошибка:
"Общая сумма исчисленных страховых взносов на ОПС за первый месяц с базы, не превышающей предельной величины, в целом по плательщику (графа 3 строка 061 подраздела 1.1 приложения 1) не равна сумме исчисленных страховых взносов на ОПС за первый месяц с базы, не превышающей предельной величины, по каждому физическому лицу (сумма строк 240 (1 месяц) подраздела 3.2.1)."
И так по каждому месяцу..
Сверила суммы по каждому сотруднику за все три месяца, всё сходится до копеек. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?((
У кого эта ошибка "Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам" !!! Проверьте, чтобы была заполнена стр. 061 прил.1 к разделу 1 , а не только 060...!!!
Добрый день, я села делать отчет и поняла что путаюсь
Кто заполняет два режима или три откликнитесь.
у меня ОСНО и ЕНВД
мне раздел 1 один заполнять сводно по всей организации а приложения 1,2,3 по кодам тарифа т.е. их будет каждого по 2. или все-таки и 1 раздел тоже два?
Но раздел 3 все ж таки один я понимаю)
ТатьянаВал., я спрашивала Анонима :) Может, он(а) какой-то другой раздел имеет в виду.
Если сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком до 3х лет
то в строке Количество застрахованных лиц, всего (чел.) мы еще указываем
а в строке Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые взносы, всего (чел.) нет
Правильно
Я запуталась-у меня льготный оквэд,УСНО,в каком разделе я указываю оборот за 1 кв.-
в приложении 6 в шапке мой подпункт-п.1,пп.5,ст.427,а вот дальше в самой таблице почему-то ссылка
на п.6 ст.427
Подскажите, где взять приложение 1 к разделу 1 в Н-ЮЛ? во вкладках его нигде нет. Заполняю нулевку, выплат не было. застрахованных лиц - 0.
Все нашел, там неправильно его обозвали. Код тарифа упрощенцы указывают 02, в описании - указано -52. ошибка, видимо.
А вот насчет кода выплат, не совсем понял. что указать.
А Вы не можете пояснить?
Однозначно есть разница, т.к. начисляла компенсацию за невыплату заработной платы в срок, которая не облагается НДФЛ, но облагается страховыми взносами.
Но меня больше волнуют эти пресловутые 3 дня за счет работодателя. Если их не указывать в графе 3, приложения 3, то как мне мыслиться, то и в строке 030, графы 1 подр. 1.1 р. 1 РСВ, а также в 3 разделе (У сотрудника) тоже указывать не стоит. Но в этом случае однозначно база будет разная.
Как делаете Вы с этими 3 днями за счет работодателя? Указываете во всех перечисленных разделах? Не указываете нигде? Или указываете выборочно - в 3 графе, 3 приложения не указываете, а в двух разделах указываете?
Спасибо, что подсказали где скачать тестирование отчета без него как без рук.Выдал такую ошибку:
Элемент: Не выполнено соотношение
Значение: 0,00 17447,16 846678,73
Ошибка: общая сумма исчисленных СВ на ОПС за первый м-ц по доп тарифу в целом по плательщику не равна сумме СВ на ОПС за первый м-ц по доп тарифу по каждому физ лицу.
В подразделе 1.3.2Расчет сумм по доп тарифу) я проставила и фонд и необлагаемое и исчисленно. Где я что пропустила? Заранее спасибо!!!