добрый день,
если я сейчас получила корректировочный счет-фактуру от поставщика за прошлый налоговый период
должна ли я подавать уточненку и доплачивать НДС за тот период?
или я должна это как-то учесть в текущем налоговом периоде?
добрый день,
если я сейчас получила корректировочный счет-фактуру от поставщика за прошлый налоговый период
должна ли я подавать уточненку и доплачивать НДС за тот период?
или я должна это как-то учесть в текущем налоговом периоде?



Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)