×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    785

    Нужет совет - Можно ли "до конца" не зачитывать НДС по счет-фактуре.

    ИП на ОСНО. В 1 квартале НДС к уплате был ноль. Вычетов по НДС было больше, чем НДС с реализации, поэтому зачли несколько сч/ф от Озона полностью и третью частично, так чтоб налог к уплате был 0 (а не возмещение).
    Сейчас по итогам 2 квартала выручка совсем не большая, всего 900рублей)) (ИП закрывается) и я думаю, как сделать - перекрыть (обнулить ) НДС с этой продажи, воспользовавшись текущими сч/ф Озона за второй квартал или надо поставить в вычет "недозачтеный кусок" сч/ф Озона, которую я "располовинила" в 1 квартале? Как можно или как правильней сделать?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Можно применять вычеты частями (если речь об обычных покупках ТМЦ) и есть на это три года
    В 1 квартале вы ведь уже показали вычет не полностью, теперь точно также заявите вычет на нужную вам сумму.
    Можно и текущие счета-фактуры использовать - как хотите

  3. Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Можно применять вычеты частями (если речь об обычных покупках ТМЦ) и есть на это три года
    В 1 квартале вы ведь уже показали вычет не полностью, теперь точно также заявите вычет на нужную вам сумму.
    Можно и текущие счета-фактуры использовать - как хотите
    Речь не совсем о ТМЦ. Это услуги Озона.: услуга размещения на маркетплейсе, Услуга FBO, услуга начисления бонусов, услуга подписки... ну, так в сч/ф Озона указано)) Думаю, по таким услугам же можно брать вычет частями?

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    Речь не совсем о ТМЦ. Это услуги Озона
    С делением вычетов по услугам или работам тоже нет проблем. По основным средствам и НМА Минфин считает, что делить нельзя. Вычеты, связанные с авансами, нельзя переносить

  5. Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    С делением вычетов по услугам или работам тоже нет проблем. По основным средствам и НМА Минфин считает, что делить нельзя. Вычеты, связанные с авансами, нельзя переносить
    Поняла, спасибо. Еще вопрос: у ИП в апреле и июне вообще не было продаж, но Озон выставил счета -фактуры за свои услуги. Нет же ограничений, что если в определенном месяце не было реализации, то вычет от поставщика нельзя брать? Вопрос наверно глупый, но я давно не работала с НДС, может новые веяния в позиции налоговой?))) Да, раньше проблем с этим не было, ничего не поменялось?
    И еще. Я правильно понимаю, что поскольку ИП закрывается (прям сейчас), то мне нужно сейчас сдать 2 декларации НДС: за 2 квартал и тут же декларацию НДС за 3 квартал, но с признаком ликвидации?

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    Нет же ограничений, что если в определенном месяце не было реализации, то вычет от поставщика нельзя брать?
    Нет такого

    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    и тут же декларацию НДС за 3 квартал, но с признаком ликвидации?
    Специальных сроков нет, но лучше сделать это до подачи заявления о закрытии

  7. Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Нет такого


    Специальных сроков нет, но лучше сделать это до подачи заявления о закрытии
    Только получается не за 3 квартал ,а за июль при ликвидации организации? 1с предлагает помесячную разбивку для НДС декларации при ликвидации... или все таки 3 КВАРТАЛ, а не МЕСЯЦ?

  8. Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение


    Специальных сроков нет, но лучше сделать это до подачи заявления о закрытии
    Можете пожалуйста подсказать в декларации НДС при закрытии ИП в июле 2025 мы ставим код налогового периода 55 или 07?

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    55
    для кода 07 такое уточнение: "Указанные коды отражаются только в титульном листе декларации в отношении соглашения о разделе продукции."

  10. Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    55
    для кода 07 такое уточнение: "Указанные коды отражаются только в титульном листе декларации в отношении соглашения о разделе продукции."
    Ой, опечаталась, не 07, а 77. Это код "за июль при реорганизации (ликвидации) организации"
    Вот поэтому и вопрос возник 55 (3 квартал) или 77 (за июль при ликвидации) ставить?

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    Это код "за июль при реорганизации (ликвидации) организации"
    Да, но с той же ссылкой: "Указанные коды отражаются только в титульном листе декларации в отношении соглашения о разделе продукции."

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)