Уважаемые клерки, такая ситуация, пришла в новую фирму и просматривая остатки по счетам обнаружила, что на 01.01.06 висел остаток по Д-ту сч. 19 и в течении этого года равными долями не списывался, а фирма работала по методу начисления НДС "по отгрузке". Подскажите как можно это сейчас исправить? Можно ли это списать сразу или нет? И как это можно сделать в 1С7.7?![]()




