Подскажите, пожалуйста, правильно ли я делаю:
Получаю товар из РБ,
приходую Д41 К60,
начисляю НДС Д19,6 К 68,11
выписываю счет-фактуру выданную, запись книги продаж,
плачу в бюджет НДС Д68.11 К51
несу в ИФНС заявление о ввозе товара из РБ, декларацию о косвенных налогах, прилагаю первичку,
получаю из ИФНС заявление о ввозе с отметкой, выписываю счет-фактуру полученную, делаю запись книги покупок, ставлю в НДС к вычету?
Спасибо всем, кто откликнется.

Ответить с цитированием


