Долгое время не было деятельности, копила НДС на сч19. В отчете по НДС ничего не показывала, потому что налоговая с "минусовыми" показателями в итоге уже разворачивала.
Теперь пришел НДС к зачету.
В соответетствии с НК НДС списывается/прнимается к зачету в том месяце, когда была хозоперация.
И что теперь? Показать как будто "входящий" НДС возник в этом месяце или сдавать измененные формы за предшествующие периоды, чтобы налоговая видела, что в итоге "минусы" закроются и речи о возврате нет.
Спасибо!




