×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    28.04.2006
    Сообщений
    138

    Как правильно оформить сделку?

    Как правильно оформить сделку с белорусским предприятием на ввоз рос. пред. товара белорусскому пред.?
    Бухгал-я и юридическая сторона.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    maximmm, вот посмотрите здесь http://www.forum.klerk.ru/showthread...F1%EF%EE%F0%F2
    а также можете найти еще другие темы, посвященные торговле с РБ при помощи Поиска.
    Остануться вопросы - спрашивайте.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  3. Максиммммм
    Гость
    Тема интересная, но возникли вопросы:

    1. Обязательно ли заключение договора поставки между предприятиями в данной ситуации?
    2. Какие документы необходимо иметь при перевозке товара через границу?
    3. НДС при экспорте в РБ для рос. предпр. именно 0%.
    4. Понятие возмещение НДС не понятно в данной ситуации. Если НДС 0% (понимаю, что для пред-я), то что гос-во должно возмещать... то есть возмещать то НДС, которое необходимо для погашения НДС по приобретенным товарам? Должны возмещать 18%?
    5. Документы (счет-фактура, накладная...) обычной формы?
    5. схема работы: рос. пр. выставляет счет (сумма 30000 руб)... бел. пр. его оплачивает... происходит поставка продукции... рос. пред. обращается в налоговую за возмещением НДС...Правильно? Какие документы необходимо предоставить в налоговую?

  4. Аноним
    Гость
    В счете для бел. пр. необходимо указывать 0%?

  5. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Из Соглашения между Правительством РФ и Правительством РБ от 15.09.2004:
    "....2. Для обоснования применения нулевой ставки или освобождения от уплаты (возмещения) акцизов в налоговые органы одновременно с налоговой декларацией представляются следующие документы, заверенные подписью руководителя и главного бухгалтера:
    - договоры (их копии), на основании которых осуществляется реализация товаров;
    - выписка банка (копия выписки), подтверждающая фактическое поступление выручки от покупателя указанного товара на счет налогоплательщика.
    В случае, если договором предусмотрен расчет наличными денежными средствами, налогоплательщик представляет в налоговые органы выписку банка (копию выписки), подтверждающую внесение налогоплательщиком полученных сумм на его счет в банке, а также копии приходных кассовых ордеров, подтверждающие фактическое поступление выручки от покупателя указанных товаров.....
    - третий экземпляр заявления о ввозе товара, экспортированного с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны, с отметкой налогового органа другой Стороны, подтверждающей уплату косвенных налогов в полном объеме (о наличии освобождения в отношении товаров, которые в соответствии с законодательством государства Стороны не подлежат налогообложению при ввозе на таможенную территорию этого государства);
    - копии транспортных (товаросопроводительных) документов о перевозке экспортируемого товара;
    - иные документы, предусмотренные национальным законодательством государств Сторон."
    почитайте весь документ - там все четко прописано.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  6. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Документы (счет-фактура, накладная...) обычной формы?
    обычной.
    Понятие возмещение НДС не понятно в данной ситуации.
    если подтверждаете 0-ую ставку, то ставите "входной" НДС к возмещению. Если не подтверждаете, то начисляете 18% НДС - "входной" НДС=разницу платите в бюджет.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  7. Клерк
    Регистрация
    28.04.2006
    Сообщений
    138
    Цитата Сообщение от Рыжая Таня Посмотреть сообщение
    обычной.если подтверждаете 0-ую ставку, то ставите "входной" НДС к возмещению. Если не подтверждаете, то начисляете 18% НДС - "входной" НДС=разницу платите в бюджет.
    Если НДС 18% будет, то соответственно все оформляется как обычная сделка?

  8. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    все оформляется как обычная сделка?
    в каком смысле? ИМХО, перечень документов, приведенный в п. 2 Соглашения - "обычный" для сделок, за исключением экземпляра заявления о вывозе товара.
    И еще. Применение 0-ой ставки - Ваша обязанность, а не право. Если решили не подтверждать экспорт, то начисленный НДС относится на убытки, не включаемые в налогооблагаемую базу по прибыли.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)