×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2006
    Сообщений
    12

    Экспорт и НДС

    Здраствуйте!
    Помогите разобраться в экспорте!! целый месяц читаю всякую литературу и ответы на вопросы и еще больше запуталась.... Если я правильно понимаю, вся закупка товара нами для Экспорта отражается на 19.6. НДС по этому товару не отражается в декларации по обычному нДС?? Он отражается только по НДС "0" и только когда собран пакет документов? Если у меня был экспорт и он не подтвержден я подаю декларацию по НДС "0" и отражаю суммы в разделе 4.?? Правильно ли я все понимаю?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    НДС по этому товару не отражается в декларации по обычному нДС??
    Нет
    Он отражается только по НДС "0" и только когда собран пакет документов?
    Да
    Если у меня был экспорт и он не подтвержден я подаю декларацию по НДС "0" и отражаю суммы в разделе 4.??
    Да (если конечно 180 дней еще не истекли)

  3. #3
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    А если мы приобрели товар, и лиш потом решили его экспортировать И он был на сч 19.3 как быть?

  4. #4
    Клерк Аватар для Veo
    Регистрация
    10.12.2004
    Сообщений
    81
    Цитата Сообщение от Lippa Посмотреть сообщение
    А если мы приобрели товар, и лиш потом решили его экспортировать И он был на сч 19.3 как быть?
    в периоде отгрузки на экспорт восстановить входной НДС (строка 200 раздела 3 новой единой декларации по НДС (прик. Минфина от 07.11.2006 № 136н).

    если экспорт подтвердите, то снова примете НДС к вычету (графа 4 раздела 5 единой декларации по НДС)

    если экспорт не подтвердите, тоже примете к вычету входной НДС, но и начислите налог с реализации по ставке 18 (10) %. (вычет в графе 5, начисленный НДС в ргафе 3 или 4 раздела 7 единой декларации по НДС).

    если в последствии все же подтвердите, то заполните раздел 5. Входной НДС в графу 4, ранее начисленный налог по неподтвержденному экспорту в графу 5, а в графе 6 восстанавливаете входной НДС, который ранее зачли в разделе 7.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Veo Посмотреть сообщение
    если экспорт подтвердите, то снова примете НДС к вычету (графа 4 раздела 5 единой декларации по НДС).
    Раздел 5 заполняем, когда собрали документы и подаем на подтверждение 0 ставки. Разве нет?

  6. #6
    Клерк Аватар для Veo
    Регистрация
    10.12.2004
    Сообщений
    81
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Раздел 5 заполняем, когда собрали документы и подаем на подтверждение 0 ставки. Разве нет?
    Да. Именно это я и имела ввиду (извиняюсь за некорректную формулировку)

  7. #7
    Аноним
    Гость
    А во 2 раздел эти вычеты не включаются. Так?

  8. #8
    БеллаК
    Гость
    А правильно ли я поняла, что если сумма НДС к возмещению больше исчисленной к уплате, (по НДС от товаров на экспорт) после камеральной проверки должны вернуть в 12-дневный срок по безналу (ну за вычетом пеней, штрафов и т.п.) или принимать к вычету заставить без денег?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2007
    Сообщений
    768
    Записывают в книгу покупок, когда собран полный пакет документов.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)