Подскажите в как быть, если накладная и сч.-фактура получены спустя два месяца, прежде чем получен товар?![]()
Подскажите в как быть, если накладная и сч.-фактура получены спустя два месяца, прежде чем получен товар?![]()
Товар приходуете датой фактического получения, сч.ф., если есть подтверждение того что вы ее получили через два месяца (конверт почтовый) регистрируете датой получения.
А как вы оприходовали товар без документов два месяца назад?
![]()
Если вы его отразили как неотфактурованная поставка и расхождений не возникло, имхо, просто подколите опоздавшую накладную к тому периоду. Если возникли отклонения, то перепроводите правильную опоздавшую накладную, что все было правильно.
А что касается СФ, сейчас имеются противоположные мнения, когда ставить на вычет на опоздавшую СФ. Либо 2 месяца назад и уточненку автоматически подавать или в текущем периоде, основываясь на том,что в НК прямо не указано, когда налогоплательщик может воспользоваться правом на вычет (только 3 года ограничение). Вам самим придется решить, как быть. ИМХО, если есть конверт с датой, то в этом месяце.
Еще не оприходовали. Думаем как правильно это сделать. Принесли накладную+сч.ф. за декабрь месяц выставленную на нашу фирму, реально товар уже получен в декабре. Акт сверки поставщик нам не подписывал. Вот и выяснилось, что за нами долг. Но КАК все правильно оформить? Ведь мы уже отчитались!А как вы оприходовали товар без документов два месяца назад?
А вы товар на ответственное хранение примите на забаланс. А поставщику письмо задним числом. мол пришел товар такой то в таком количестве и т.д. Что с ним делалать и как быть. Пусть на этом письме поставщик сою визу поставит (печать подпись). Ну и в товарной накладной датой прихода ставьте дату получения накладной.
А это мысль!Спасибки!!!
Подскажите плиз где посмотреть ответ вот на какой вопрос: обязательно ли к банку к ПП прикладывать ориганы счетов или достаточно их факсовой копии???![]()
Конечно не обязательно, пп в одном месте сшиты помесячно, счета в другом месте сшиты помесячно. Ну или поквартально, но только счета если обороты не очень большие.![]()
Сообщите, если сдавали Декларацию по НДФЛ( ИП на ОСРНО) с нулевой налоговой базой, какие необходимы приложения к декларации, для минимизации вопросов со стороны нолоргов.
Я не поняла, нужны ли ОРИГИНАЛЫ счетов? У нас огромное количество счетов в факсовом виде и просто не реально собрать их оригиналы! Где-нить можно найти про это ответ?
В бухгалтерском и налоговом законодательстве нет правил, регламентирующих документооборот счетов к уплате.
В случае если с поставщиком у вас нет договора в бумажном виде, оригинал счета, в котором присутствуют обязательные условия договора, может быть расценен как сам договор.
Наличие хоть такого договора иногда может быть полезным.
Факсовый документ, это не документ. К тому же какой у вас факс, если на термо бумаге тогда скоро выцветет и налоговой будет нечего смотреть![]()
Наш факс печатает на обыкновенной бумаге для принтера. Все-таки где можно прочитать, что нужны оригиналы счетов? И как быть если поставщик высылает счет факсом, а оригинала от него не дождаться?
Его можно отксерить.Факсовый документ, это не документ. К тому же какой у вас факс, если на термо бумаге тогда скоро выцветет и налоговой будет нечего смотреть
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)